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题目内容
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多选题
下列有关项目组内部复核需要考虑的事项的说法中,恰当的有()。
A
审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行
B
重大事项是否已提请进一步考虑
C
审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价
D
是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
参考答案
参考解析
解析:
选项C的复核内容属于项目质量控制复核人的职责。选项ABD恰当。
更多 “多选题下列有关项目组内部复核需要考虑的事项的说法中,恰当的有()。A审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行B重大事项是否已提请进一步考虑C审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价D是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围” 相关考题
考题
下列各项中,有关项目组内部复核的说法中不恰当的是( )。A.应当相互交叉复核工作
B.所有的审计工作底稿至少要经过一级复核
C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿
D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责
考题
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括( )。
A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
B.考虑拟出具审计报告的恰当性
C.审计程序的目标是否已实现
D.重大事项是否已提请进一步考虑
考题
下列关于业务执行的说法中,不正确的是( )。
A.会计师事务所应当要求项目合伙人负责组织对业务执行实施指导、监督与复核
B.项目组内部复核确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作
C.项目组在业务执行中对疑难问题或争议事项可以进行适当咨询
D.为了保证按时出具报告,对于需要实施项目质量控制复核的业务,可以在出具报告后进行项目质量控制复核
考题
下列有关项目合伙人复核的说法中,恰当的有( )。
A.项目合伙人无须复核所有审计工作底稿
B.项目合伙人通常需要复核项目组对关键领域所作的判断
C.项目合伙人应当复核与重大错报风险相关的所有审计工作底稿
D.项目合伙人应当对项目质量控制复核人复核的结果进行评价
考题
下列各项中,有关项目组内部复核的说法中恰当的有( )。
A.应当相互交叉复核工作
B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,可以由项目合伙人执行复核
C.审计项目复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计适当阶段及时复核相应的工作底稿
D.项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责
考题
项目质量控制复核人员需要考虑的事项不包括()。A、评价项目组对重大非常规交易是否获取充分、适当的审计证据B、评价项目组是否已就疑难问题和涉及意见分歧的事项进行适当咨询,复核相关咨询记录和结论C、实施的审计程序是否恰当D、评价项目组是否完成与治理层、管理层和相关其他方所需的沟通
考题
单选题下列关于项目组内部复核的说法中,错误的是()。A
所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核B
审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿C
项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核D
项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则
考题
多选题在下列有关工作底稿复核的表述中,正确的有( )。A项目组内部复核又分为审计项目经理的现场复核和项目合伙人的复核两个层次,其中项目合伙人对审计工作底稿实施复核是项目组内部最高级别的复核B项目组内部复核工作应当由至少具备同等专业胜任能力的人员完成,一般由项目组内经验较多的人员(包括项目合伙人)复核经验较少人员的工作C项目组内部复核要求在出具报告前完成,而独立的项目质量控制复核,可在出具报告后进行D项目质量控制复核不仅可以消除妨碍注册会计师做出正确判断的偏见,而且可以解除或减轻项目组审计的责任
考题
多选题下列有关项目组内部复核需要考虑的事项的说法中,恰当的有()。A审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行B重大事项是否已提请进一步考虑C审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价D是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围
考题
多选题下列有关工作底稿复核的说法中,正确的有()。A项目组内部复核分为审计项目经理的现场复核和项目合伙人的复核两个层次,其中项目合伙人对审计工作底稿实施复核是项目组内部最高级别的复核B项目组内部复核工作应当由至少具备同等专业胜任能力的人员完成,一般由项目组内经验较多的人员(包括项目合伙人)复核经验较少人员的工作C项目组内部复核要求在出具报告前完成,而独立的项目质量控制复核,可在出具报告后进行D项目质量控制复核不仅可以消除妨碍注册会计师做出正确判断的偏见,而且可以解除或减轻项目组审计的责任
考题
多选题关于项目组内部复核,以下说法中,恰当的有()。A复核人员需要考虑重大事项是否已提请进一步考虑B复核人员需要考虑审计工作是否已按照职业准则和适用的法律法规的规定执行C复核人员需要考虑是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围D审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价
考题
多选题针对上市实体财务报表审计,下列有关项目质量控制复核人员的重大判断以及结论的说法中,恰当的有( )。A项目组是否已就涉及意见分歧的事项进行咨询及得出的结论B选取的用于复核的审计工作底稿是否反映了项目组针对重大判断执行的工作,以及是否支持得出的结论C项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价D复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿
考题
多选题下列事项中,属于项目质量控制复核需要考虑的事项有()。A对项目组和会计师事务所独立性的评价B在决定接受客户及保持客户关系时识别的风险C对持续经营的评估是否适当D独立监管机构发现的重大事项是否已得到恰当解决
考题
多选题下列有关项目质量控制复核时间的说法中,恰当的有()。A对于上市实体的审计业务,只有完成了项目质量控制复核,才能签署审计报告B对于上市实体的审计业务,审计报告的日期不得晚于项目质量控制复核的时间C项目合伙人需要考虑在审计过程与项目质量控制复核人员积极协调配合,使其能够及时实施项目质量控制复核,而非在出具审计报告前才实施复核D项目质量控制复核人员在业务过程中的适当阶段及时实施项目质量控制复核,有助于重大事项在审计报告日之前得到迅速、满意的解决
考题
单选题项目质量控制复核人员需要考虑的事项不包括()。A
评价项目组对重大非常规交易是否获取充分、适当的审计证据B
评价项目组是否已就疑难问题和涉及意见分歧的事项进行适当咨询,复核相关咨询记录和结论C
实施的审计程序是否恰当D
评价项目组是否完成与治理层、管理层和相关其他方所需的沟通
考题
多选题针对上市实体财务报表审计,下列有关项目质量控制复核人员的重大判断以及结论的说法中,恰当的有()。A复核财务报表和拟出具的审计报告B与项目合伙人讨论重大事项C复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿D项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价
考题
单选题下列有关项目组内部复核的说法中,不正确的是()。A
项目组内部复核应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则B
不是所有的审计工作底稿均要经过项目组内部一级复核C
审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员应在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿D
项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核
考题
单选题下列有关对审计工作底稿复核的说法中,正确的是()。A
注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人及他们各自完成工作的时间B
项目合伙人应当对项目组按照会计师事务所复核政策和程序实施的复核负责C
项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程D
项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观、公正
考题
多选题针对上市实体财务报表审计,下列有关项目质量控制复核人员的重大判断以及结论的说法中,恰当的有()。A审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价B审计项目组是否已就涉及意见分歧的事项,或者其他疑难问题或争议事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论C复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿D选取的用于复核的审计工作底稿,是否反映了审计项目组针对重大判断执行的工作,以及是否支持得出的结论
考题
多选题下列属于会计师事务所业务执行事项的有()。A审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决B审计业务执行中的咨询C对业务执行情况的指导、监督与复核D项目质量控制复核
考题
多选题以下对审计工作底稿复核的陈述中,不恰当的有( )。A注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人及他们各自完成工作的时间B项目组内复核最终由项目合伙人负责C项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程D项目组内复核时要求不同人员交叉复核,并且做到客观、公正
考题
单选题下列对审计工作底稿复核的表述,恰当的是()A
需要在每一张审计工作底稿中记录执行人、复核人以及他们各自完成工作的时间B
项目组内部复核最终由项目合伙人负责C
项目组内部复核是在出具审计报告后,对项目组作出的重大判断的符合D
项目组复核时,要求不同的人员交叉复核
考题
单选题针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是()。A
所有的审计工作底稿至少要经过项目组内部一级复核B
审计项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿C
项目组需要在制定审计计划时确定复核人员的指派,以确保所有工作底稿均得到适当层级人员的复核,对一些较为复杂、审计风险较高的领域,必要时应当由项目质量控制复核人执行复核D
项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员的工作的原则
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