网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
货币资金审计不涉及的凭证与记录是()。
A
库存现金盘点表
B
银行对帐单
C
银行存款余额调节表
D
现金对账单
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题货币资金审计不涉及的凭证与记录是()。A 库存现金盘点表B 银行对帐单C 银行存款余额调节表D 现金对账单” 相关考题
考题
账实核对包括( )。A 库存现金盘点与现金日记账余额核对B 银行存款余额调节表(银行存款日记账余额与银行对账单核对)C 存货和固定资产盘点(财产物资明细分类账余额与实存数很对)D 债权债务明细账余额与对应单位的记录核对
考题
下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。A、盘点库存现金,编制库存现金盘点表B、抽查大额现金和银行存款收支C、抽取银行存款余额调节表并作检查D、向开户银行函证银行存款余额
考题
单位应指定不办理货币资金业务的会计人员()抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表,核对是否账实相符、账账相符。A、每日B、每月C、定期D、不定期
考题
多选题下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。A盘点库存现金,编制库存现金盘点表B抽查大额现金和银行存款收支C抽取银行存款余额调节表并作检查D向开户银行函证银行存款余额
考题
多选题下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有 ( )A监盘库存现金,编制库存现金盘点裹B抽查大额现金和银行存款收支C抽取银行存款余额调节表并作检查D向开户银行函证银行存款余额E抽取并审查付款凭证,检查相关会计记录
考题
单选题下列各项中,不属于货币资金内部控制测试的是:A
证实货币资金余额的真实性和所有权B
抽查收款凭证C
抽查一定期间银行存款日记账并与总账核对D
抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表
热门标签
最新试卷