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单选题
在财务控制中,( )是最常用的财务控制衡量标准,也是一种有效的控制工具。
A
预算
B
计划
C
预测
D
评估
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下列有关整合审计的说法中,错误的是( )。A、注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计B、在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对财务报表发表的意见C、在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果D、在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
考题
在内部控制审计业务中,注册会计师应当()。
A.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见B.对非财务报告内部控制的有效性发表审计意见C.对财务报表整个涵盖期间的内部控制的有效性发表意见D.对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供保证
考题
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )。
A.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全
B.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低
C.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高
D.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价
考题
下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A、改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B、建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C、建立有效的财务会计控制系统D、财务人员财务采购业务实现有效控制
考题
下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。A、内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露B、财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见C、在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性D、注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见
考题
多选题关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。A在财务报表审计中,也要求注册会计师了解企业的内部控制,并在必要时测试内部控制B在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制C在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果D在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响
考题
多选题公司财务控制的基本特征有以下几点()A财务控制是一种价值控制B财务控制是一种连续、系统的控制C财务控制的总目标执行情况必须通过公司的会计汇总核算资料得到,分析预算指标执行存在的差异、查找原因D财务控制的主要内容是日常现金流量,最后落脚点是财务管理目标,制定正确的目标是关键
考题
单选题下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。A
内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露B
财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见C
在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性D
注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见
考题
单选题关于控制,下列说法错误的是( )。A
组织中的作业质量很大程度上决定了组织提供的产品或服务的质量B
对投资建设项目来说,组织中常见的绩效控制主要包括投资控制、进度控制、质量控制和安全控制等C
要有效实施绩效控制,关键在于对绩效的科学评价D
预算是最常用的财务控制衡量标准
考题
单选题有效控制的灵魂是()。A
人员控制B
财务控制C
作业控制D
信息控制
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