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一个公司对它所有的运营职能部门包括供应管理部门实施一个外部的审计,对审计报告的调查结果第一步要做什么()
- A、确定是什么导致了审计的低效,去除低效的来源,并报告给管理层
- B、开发一个正确的行动计划,对每个行为做优先排序没翻译完。
- C、决定需要什么去纠正不足,评估成本和收益然后对正确行动的优先排序,并建立时间框架
- D、回顾审计的目的,确定建议是否和目的一致,对每个建议提供相应的反馈
参考答案
更多 “一个公司对它所有的运营职能部门包括供应管理部门实施一个外部的审计,对审计报告的调查结果第一步要做什么()A、确定是什么导致了审计的低效,去除低效的来源,并报告给管理层B、开发一个正确的行动计划,对每个行为做优先排序没翻译完。C、决定需要什么去纠正不足,评估成本和收益然后对正确行动的优先排序,并建立时间框架D、回顾审计的目的,确定建议是否和目的一致,对每个建议提供相应的反馈” 相关考题
考题
按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有( )
A.审计建议是否正确、客观和合理
B.审计报告中是否存在错误和遗漏
C.审计人员是否实施了必要的审计程序
D.收集的审计证据是否能够支持审计结论
E.审计时间安排和人员分工是否恰当
考题
按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:A:审计建议是否正确、客观和合理
B:审计报告中是否存在错误和遗漏
C:审计人员是否实施了必要的审计程序
D:收集的审计证据是否能够支持审计结论
E:审计时间安排和人员分工是否恰当
考题
内部审计部门发现采购部门在接受审计报告中的相关建议的情况下,仍然违反公司关于采购招标的政策。对这种情况,首席审计执行官应该采取何种措施?A.再次向管理层提出建议,并强调其重要性
B.首席审计执行官应该确认管理层和董事会已经承担了不采取纠正行动带来的风险
C.将这种情况报告给外部监督机构
D.在出点会上,提醒管理层采取纠正措施
考题
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施
B.联合开发并沟通恰当的建议
C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施
D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施
考题
风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了首席审计执行官应采取的恰当行动?A.首席审计执行官通常应当对高风险的活动优先考虑实施审计。
B.首席审计执行官应该限制风险评估过程中使用的信息来源的数目。
C.为了指导首席审计执行官进行风险评估,要对审计工作时间表上的优先顺序加以确定。
D.至少每三至五年实施一次风险评估。
考题
编制书面的正式的审计报告的主要原因是什么?A.为被审计部门提供解释的机会
B.记录审计目标、范围和结果,建议采取行动的过程
C.制定具体的改进措施并记录在审计报告中
D.便于外部审计师检查和评价审计报告
考题
在与审计委员会复核审计报告结果时,执行管理层决定接受对某审计发现不采取纠正行为所带来的风险。则首席审计执行官认为下一步方案是:()A、实行跟踪活动以确定是否已纠正。B、不需要再实行任何审计行动。C、向政府管理机构通报管理层的决定。D、对涉及的部门开展进一步的审计。
考题
某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价。审计报告表明有若干项出租(而非采购)的决定没有在文件中记录因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在有出租决定的书面文件时才可以办理出租协议。内部审计师准备对该审计报告开展后续追踪。开展后续追踪检查的首要原因是:()A、确保内部审计师的建议及时得到考虑B、确定管理层是否针对报告结果采取相关措施C、允许内部审计师评价其建议的有效性D、记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计建档工作。
考题
以下哪项不是终止或撤出会议的目的? ()A、解决冲突B、讨论业务观察结果(engagement observations)和建议C、确定未来审计业务重点D、确定管理层对业务观察结果和建议的行动和反应
考题
《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()A、对每个内部审计师业绩的年度评估B、对已完成的审计工作的内部评估C、对审计工作的监督D、对《标准》符合性的外部评估
考题
确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?()A、审计人员和资金到位情况。B、审计师对与审计发现有关的风险评估。C、审计师对负责纠正审计发现的人员评估。D、被审计单位对审计发现的书面答复。
考题
进行跟踪活动的主要原因是:()A、确保内部审计师的建议能及时得到考虑。B、确定管理层针对报告结果已采取适当措施。C、使内部审计师评价其建议的有效性。D、记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。
考题
风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了首席审计执行官应采取的恰当行动?()A、首席审计执行官通常应当对高风险的活动优先考虑实施审计。B、首席审计执行官应该限制风险评估过程中使用的信息来源的数目。C、为了指导首席审计执行官进行风险评估,要对审计工作时间表上的优先顺序加以确定。D、至少每三至五年实施一次风险评估。
考题
单选题以下哪项不是终止或撤出会议的目的? ()A
解决冲突B
讨论业务观察结果(engagement observations)和建议C
确定未来审计业务重点D
确定管理层对业务观察结果和建议的行动和反应
考题
单选题确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么()?A
审计人员和资金到位情况。B
审计师对与审计发现有关的风险评估。C
审计师对负责纠正审计发现的人员评估。D
被审计单位对审计发现的书面答复。
考题
单选题《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()A
对每个内部审计师业绩的年度评估B
对已完成的审计工作的内部评估C
对审计工作的监督D
对《标准》符合性的外部评估
考题
单选题进行跟踪活动的主要原因是:()A
确保内部审计师的建议能及时得到考虑。B
确定管理层针对报告结果已采取适当措施。C
使内部审计师评价其建议的有效性。D
记录管理层对审计报告的反馈意见并及时完成审计归档。
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