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主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
参考答案
更多 “主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。” 相关考题
考题
以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立
考题
销售与收款内部控制的目标包括()。A、保证商品安全完整B、保证销售业务顺畅有效地进行C、保证货款的及时收回及货币资金的安全完整D、确保销售与收款业务的真实与合法E、保证销售退回、折扣与折让手续齐备,记录真实完整
考题
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:
①检查销售与收款循环中的凭证和记录;
②观察销售与收款业务执行情况;
③向有关人员询问销售与收款业务情况;
④对营业收入的真实性进行 分析。
“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。A、职责分工与授权批准制度设计B、货币资金核算控制制度设计C、销售与收款业务会计核算控制制度设计D、储存业务内部会计控制制度设计E、销售与发货控制制度设计
考题
多选题销售与收款内部控制的目标包括()。A保证商品安全完整B保证销售业务顺畅有效地进行C保证货款的及时收回及货币资金的安全完整D确保销售与收款业务的真实与合法E保证销售退回、折扣与折让手续齐备,记录真实完整
考题
多选题被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。A检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象B检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为C检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定D检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
考题
问答题简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试
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