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审计部负责全行审计制度的制定。
参考答案
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考题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应设立独立的内部审计部门,内部审计部门向()负责并报告工作。
A、审计委员会B、总审计师C、首席审计官D、未设立总审计师的,向内部审计部门负责人负责并报告
考题
为加强内部控制,以下何者为正确()A、寿险公司应建立独立的稽核审计部门B、寿险公司应制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。C、稽核审计部门应实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司董事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。
考题
以下不属于审计部的职能的一项是()。A、负责全行审计制度的制定B、列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议C、对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督D、根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考
考题
()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A、审计委员会B、首席审计官C、董事会D、内部审计部门
考题
多选题为加强内部控制,以下何者为正确()A寿险公司应建立独立的稽核审计部门B寿险公司应制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。C稽核审计部门应实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司董事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。
考题
单选题()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A
合规部B
审计部C
反洗钱领导小组D
会计部
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