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省农信联社对审计总队人员开展年度考核,审计总队人员出现以下情况之一,直接评定为不称职。()。
- A、违反党纪和廉政纪律
- B、是审计重大责任事故,审计中故意隐瞒、审计过程中应查未查出重大问题
- C、发生审计重大安全保密事故
- D、非正当原因,屡次不服从审计总队工作安排或无故不参加审计总队工作
参考答案
更多 “省农信联社对审计总队人员开展年度考核,审计总队人员出现以下情况之一,直接评定为不称职。()。A、违反党纪和廉政纪律B、是审计重大责任事故,审计中故意隐瞒、审计过程中应查未查出重大问题C、发生审计重大安全保密事故D、非正当原因,屡次不服从审计总队工作安排或无故不参加审计总队工作” 相关考题
考题
按审计工作底稿的内容不同,可以将其分为调查了解记录、执行审计措施记录和重要管理事项记录,以下各项不属于重要管理事项记录的是( )。A.所聘请外部审计人员的相关情况
B.审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
C.对被审计单位及其相关情况的调查了解情况
D.因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响
考题
遇有下列()情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案。A、审计组人员及其分工发生变化的B、审计组人员及其分工发生重大变化的C、审计目标发生变化的D、审计目标发生重大变化的E、被审计单位及其相关情况发生变化的F、被审计单位及其相关情况发生重大变化的
考题
审计项目执行过程中,发生下列情形之一的,有关人员应承担审计项目质量责任()。A、按规定应对审计发现违规违法事项(或人员)进行处理或移送处理而未执行的B、审计实施方案的编制、调整中,由于方案编制、调整不当,成重大违规问题应查出而未能查出的C、审计报告的事实和数据错误,导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的D、相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
考题
下列属于审计总队需要遵守工作纪律的有()。A、必须严格执行浙江农信系统内部审计人员“八不准”规定B、审计工作实行回避制度,审计总队人员原则上不参与对其所在单位的审计C、审计总队人员应优先服从审计总队有关审计工作的安排D、审计工作态度积极、认真、负责
考题
审计总队工作程序。审计总队必须在省农信联社统一领导下,按照浙江省农村信用社内部审计工作规定程序开展审计的各项工作,审计总队项目实施坚持()原则。A、统一组织、统一方案、统一口径、统一报告B、统一组织、统一方案、统一数据、统一报告C、统一组织、统一方案、统一口径、统一建档D、统一管理、统一方案、统一口径、统一报告
考题
总队审计联席会议领导小组中,财务处的主要职责为()。A、提供经费拨款、核销及经费预算、决算等财务基础数据和信息。B、提供上级和总队制定的财务管理规定及经费开支标准。C、承担审计过程中工作底稿的复核任务。D、提供年度财务检查中发现的问题,也可以根据需要派本处的人员参加审计工作。
考题
在审计实施阶段应注意的问题()A、合理安排工作步骤B、对审计实施过程中遇到的重大问题及时向派出的审计机构请示汇报C、审计组要及时交流情况,对出现的异常问题,要及时研究了解D、审计期间公正公开公平
考题
实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。A、审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的B、审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的C、审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的D、审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的
考题
在审计过程中,适当的审计证据被编入审计工作底稿。审计工作底稿可作为()。A、证明会计报表的证据B、审计人员形成审计结论、发表审计意见的直接依据C、下一年度审计工作的依据D、审计人员对被审计单位总的结论
考题
审计人员可能影响公正开展审计工作的情况包括()。A、参加审计项目的审计人员的直系亲属是被审计单位负责人B、审计组组长或主稽人与被审计单位负责人有其他亲属关系或有直接利益关系C、参加审计活动的审计人员近五年内在被审计单位工作过D、所审计的事项与审计人员有关联关系E、可能影响公正开展工作的其他事项
考题
下列关于审计总队工作权限,说法正确的有()。A、要求被审计单位真实、完整提供检查所需的信贷、财务、会计、出纳、计算机业务等有关凭证、账表、文件、各类会议记录资料及电子数据B、有权审计被审计单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等C、实施审计时,根据工作需要,有权采用必要的方式获取有关资料,被审计单位不得隐匿、转移、伪造、涂改、毁弃D、有权要求被审计单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规及财经纪律的经营管理活动,同时报告省农信联社审计处
考题
多选题根据武警边防部队基本建设审计管辖范围,由总队审计处负责组织实施的有()。A部局的工程开工前审计B部局的预、决算审计C各总队及所属单位的工程开工前审计D各总队及所属单位预、决算审计E各总队及所属单位竣工决算审计
考题
多选题总队审计联席会议领导小组中,财务处的主要职责为()。A提供经费拨款、核销及经费预算、决算等财务基础数据和信息。B提供上级和总队制定的财务管理规定及经费开支标准。C承担审计过程中工作底稿的复核任务。D提供年度财务检查中发现的问题,也可以根据需要派本处的人员参加审计工作。
考题
单选题在审计过程中,适当的审计证据被编入审计工作底稿。审计工作底稿可作为()。A
证明会计报表的证据B
审计人员形成审计结论、发表审计意见的直接依据C
下一年度审计工作的依据D
审计人员对被审计单位总的结论
考题
多选题实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。A审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的B审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的C审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的D审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的
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