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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
参考答案
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考题
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是( )A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
C.内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
D.被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
考题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:A:内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告B:内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据C:内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议D:被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
考题
下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。
A.被审计单位治理层
B.被审计单位管理层
C.被审计单位信息机构
D.被审计单位内部审计机构
考题
只有在下列情况中,注册会计师才应当评价内部审计人员的专业胜任能力和客观性,以确定是否在审计工作中利用被审计单位内部审计工作的结果的是( )。A.内部审计人员具备足够的独立性和客观性
B.内部审计与财务报表审计的内容.时间和范围存在直接联系时
C.内部审计工作受到被审计单位管理层重视
D.内部审计与财务报表审计相关但不足以影响注册会计师的审计程序
考题
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是( )。A:内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制
B:内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务
C:建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构
D:被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
考题
关于内部审计的下列论断中,正确的是()A、其目标为对组织内部的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计B、其独立性较差,时间安排比较灵活C、内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分D、内部审计人员应当遵循独立审计准则
考题
单选题下列有关内部审计的说法中,错误的是( )。A
内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门B
内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程C
内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等D
无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同
考题
单选题下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A
内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B
内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C
建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D
被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
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