网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
重大差异或缺陷风险是独立于审计而存在的,不是内部审计人员可以通过设计恰当的审计程序降低的。
参考答案
更多 “重大差异或缺陷风险是独立于审计而存在的,不是内部审计人员可以通过设计恰当的审计程序降低的。” 相关考题
考题
内部审计师的工作底稿的主要目标是()A、为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记录B、可以当作编制财务报表的一种方式C、将内部控制中的薄弱环节记录下来,并向管理层提出改进建议D、遵守《国际内部审计专业实务框架》
考题
以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则()A、内部审计师马上要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计B、内部由于预算限制而缩小审计范围C、内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议D、内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿
考题
期末审计报告的使用者包括()A、被审计部门主管B、公司最高管理层C、公司董事会D、外部审计人员
热门标签
最新试卷