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风险审查需出具风险审查结论,对固定资产贷款出具风险评估报告,对流动资金贷款出具()。
- A、风险评估报告
- B、风险审查意见
- C、风险评估意见
- D、风险审查报告
参考答案
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考题
我国《商业银行法》规定的审贷分离是指( )。A.贷款的调查人员负责调查评估,贷款的审查人员负责贷款风险的审查,贷款的发放人员负责贷款的检查和清收B.贷款的审查人员负责贷款调查评估和风险的审查,贷款的发放人员负责贷款的检查和清收C.贷款的调查人员负责调查评估和贷款风险的审查,贷款的发放人员负责贷款的检查和清收D.贷款的调查人员负责调查评估,贷款的审查人员负责贷款风险的审查、贷款的检查和清收
考题
根据相关标准,信息安全风险管理可分为背景建立,风险评估,风险处理,批准监督,监控审查和沟通咨询等阶段,按照该框架,文档《风险分析报告》应属于哪个阶段的输出成果:()A、风险评估B、风险处理C、批准监督D、监控审查
考题
关于“担保意向函”的说法正确的是:()。A、只能在风险管理部完成风险审查时才能向银行出具B、因“担保意向函”具有法律效力,所以应谨慎出具C、只要贷款银行要求,可以随时出具D、已向贷款银行出具“担保意向函”的,业务未批准,“担保意向函”自动失效
考题
中台审查人员职责包括哪些内容()A、要对贷款用途、报审资料进行认真审查B、要对中介机构出具资料的合法性、合规性、真实性、一致性、合理性进行认真审查C、充分识别客户和业务风险D、审查审批中发现的重大风险隐患要及时报告
考题
公司类贷款“四个中心”中,风险审查中心贷款审查岗职责包括()。A、对营销调查中心提报的贷款按照法律法规和信贷管理规章制度要求进行审查B、对审查贷款资料的表面真实性、完整性、合法性、合规性负责C、对一定范围内贷款、存在疑问或潜在风险的贷款进行现场审查D、对审查的贷款充分揭示风险,撰写审查报告,提出明确的审查意见及风险防范措施E、对审查过程中发现的问题,及时向中心负责人汇报,向提报单位反馈审查意见并督促整改落实
考题
并购贷款业务流程主要包括:目标客户预筛选、尽职调查、风险评估、报告审定、审查审批、合同审查、实地见证与放款、贷后管理等环节。其中,并购贷款的()工作一律由总行进行。A、审查审批、合同审查B、尽职调查、风险评估、尽职调查与风险评估报告审定、审查审批、合同审查C、风险评估、报告审定、审查审批D、审查审批、合同审查、实地见证与放款、贷后管理
考题
单选题并购贷款业务流程主要包括:目标客户预筛选、尽职调查、风险评估、报告审定、审查审批、合同审查、实地见证与放款、贷后管理等环节。其中,并购贷款的()工作一律由总行进行。A
审查审批、合同审查B
尽职调查、风险评估、尽职调查与风险评估报告审定、审查审批、合同审查C
风险评估、报告审定、审查审批D
审查审批、合同审查、实地见证与放款、贷后管理
考题
多选题中台审查人员职责包括哪些内容()A要对贷款用途、报审资料进行认真审查B要对中介机构出具资料的合法性、合规性、真实性、一致性、合理性进行认真审查C充分识别客户和业务风险D审查审批中发现的重大风险隐患要及时报告
考题
单选题合规部在审查过程中,有权要求送审部门提供必要的补充资料。如果送审部门无法提供全部所需资料,审查人员仅以所送材料为依据出具()。A
合规审查意见B
合规风险管理计划C
合规风险评估D
合规工作报告
考题
单选题关于中台人员职责,下列说法错误的是()A
中台审查人员要对贷款用途、报审资料特别是中介机构出具资料的合法性、合规性、真实性、一致性、合理性进行认真审查B
中台审查人员要充分识别客户和业务风险C
对审查审批中发现的重大风险隐患要及时报告D
中台审查人员可以对担保公司担保的贷款不做实质性审查
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