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对于需审批的业务凭证,有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。
参考答案
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考题
现金支出业务的处理程序为()。
A、1.指导填写凭证;2.出纳审核盖章;3.领导审批签字;4.出纳清点支付B、1.指导填写凭证;2.出纳清点支付;3.领导审批签字;4.出纳审核盖章C、1.指导填写凭证;2.领导审批签字;3.出纳审核盖章;4.出纳清点支付D、1.指导填写凭证;2.出纳审核盖章;3.出纳清点支付;4.领导审批签字
考题
贷款执行阶段的操作程序为( )。
①银行受理借款人提款申请书;②借款人按合同要求提交提款申请和其他有关资料;③签订贷款合同;④有关用款审批资料按内部审批流程经有权签字人签字同意;⑤按账务处理部门的要求提交审批及相关用款凭证办理提款手续;⑥所提贷款款项入账后,向账务处理部门索取有关凭证,入档案卷保存;⑦建立台账并在提款当日记录。A.②①④③⑤⑥⑦
B.②④①③⑦⑤⑥
C.②①③④⑤⑥⑦
D.②③⑤①④⑥⑦
考题
电汇业务涉及的支付金额在人民币或外币等值100万元(含)以上的,需由会计主管在传票上签章审批,其中支付金额在500万元(含)以上的还应由支行主管行长或以上人员审批,审批时由审批人在()联签字。A、借方凭证B、贷方凭证C、收费凭证D、业务回单
考题
下列银行热线验证人员,描述正确的是()A、一般情况下,热线验证人员由网点业务经理担任,对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的,应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证,确认该笔业务的真实性。C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。
考题
下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。A、业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字B、将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章C、审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性D、经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批
考题
倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()A、倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字B、存折与原交易凭证的账号户名是否相符C、原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字D、审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
考题
单选题电汇业务涉及的支付金额在人民币或外币等值100万元(含)以上的,需由会计主管在传票上签章审批,其中支付金额在500万元(含)以上的还应由支行主管行长或以上人员审批,审批时由审批人在()联签字。A
借方凭证B
贷方凭证C
收费凭证D
业务回单
考题
多选题下列各项中,属于现金收付业务控制点“审批”环节主要控制内容的有()。A业务经办人员对填制或取得的原始凭证进行审核并签字B将经办人签字盖章后的原始凭证交部门负责人审核并签章C审核现金收付款业务的记账凭证与其相应的原始凭证的一致性D经办人员应在授权的范围内办理业务,超出授权范围须报上级领导审批
考题
多选题倒推日有折现金存款5010交易,强制核准需核准时,需审核的要素有()A倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字B存折与原交易凭证的账号户名是否相符C原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字D审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
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