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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
- A、大额现金收入
- B、外币存款
- C、决算日前已付款项
- D、在途资金
参考答案
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考题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()
A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证D. 检查货币资金收付凭证的管理情况E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
考题
注册会计师李灵在了解被审计单位关于货币资金的内部控制后发现以下情况,其中符合货币资金内部控制要求的有( )。A.被审计单位加强现金库存的管理,对超过库存限额的现金及时存入银行B.被审计单位现金收入及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况应报经开户银行审查批准C.被审计单位定期检查、清理银行存款账户的开立及使用情况,发现问题及时处理D.被审计单位由财务主管在每年年末编制银行存款余额调节表
考题
在证实货币资金项目的分类与可理解性认定时,A注册会计师应提请X公司不应在资产负债表中“货币资金”项目中反映的是( )。A.大额现金和银行存款B.外币现金和银行存款C.大额的在途货币资金D.一年期以上定期存款
考题
(2016年)下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()。A.已收到的货币资金确实为被审计单位所有
B.与货币资金有关的经济业务已全部登记入账
C.货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求
D.已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
考题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:A:每日清点现金,做到账实相符
B:当日收入的现金及时送存银行
C:对货币资金业务实施内部审计
D:货币资金收支与记账岗位分离
考题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )
A.每日清点现金,做到账实相符
B.当日收入的现金及时送存银行
C.对货币资金业务实施内部审计
D.货币资金收支与记账岗位分离
考题
下列关于货币资金审计的说法中,错误的是()。A、货币资金是企业日常经营活动的起点和终点B、其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关C、较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关D、货币资金不是企业日常经营活动的起点和终点
考题
多选题其他货币资金的审计目标有()。A确定被审计单位资产负债表的货币资金项目中的其他货币资金在资产负债表日是否确实存在B确定被审计单位在特定期间内发生的其他货币资金收支业务是否均记录完毕,有无遗漏C确定记录的其他货币资金是否为被审计单位拥有或控制D确定其他货币资金是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报
考题
单选题下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是( )。A
已收到的货币资金确实为被审计单位所有B
与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C
货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求D
已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
考题
单选题审计人员检查被审计单位投资方有无以被审计单位为担保人向银行借款,并以该借款向被审计单位投资,是为了查明( )。A
投入的货币资金是否为投资方所有B
实收资本账户记录是否完整C
投入资本是否按时足额到位D
货币资金投资是否及时入账
考题
单选题下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是 ( )A
已收到的货币资金确实为被审计单位所有B
与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C
货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求D
已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
考题
多选题货币资金业务交易、账户余额和列报的认定层次的主要风险包括( )。A银行存款的期末收支存在大额的截止性错误B被审计单位存在虚假的货币资金余额或交易C被审计单位以各种理由不配合审计人员实施银行函证D被审计单位未按照企业会计准则规定对货币资金作出恰当披露E被审计单位会计人员按期核对银行存款日记账和银行存款对账单
考题
多选题银行存款的审计目标包括()。A确定被审计单位资产负债表货币资金项目中的银行存款在资产负债表日是否确实存在B确定被审计单位在特定期间内发生的银行存款收支业务是否均记录完毕,有无遗漏C确定记录的银行存款是否为被审计单位所拥有或控制D确定银行存款以恰当的金额包括在财务报表的货币资金项目中,与之相关的计价调整已恰当记录
考题
单选题下列关于货币资金审计的说法中,错误的是()。A
货币资金是企业日常经营活动的起点和终点B
其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关C
较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关D
货币资金不是企业日常经营活动的起点和终点
考题
单选题在对被审计单位的库存现金进行监盘后,应当编制“库存现金监盘表”的人员是()。A
被审计单位的总经理B
被审计单位的出纳人员C
被审计单位的财务总监D
负责货币资金项目的注册会计师
考题
多选题下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有( )。[2009年中级真题]A审阅被审计单位货币资金相关制度规定B抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人C检查货币资金收付凭证的管理情况D向与被审计单位有业务往来的银行进行函证E使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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