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以下业务分工易导致内部控制失效的是()
- A、货币资金收付与记录岗位分离
- B、业务处理与内部审计独立
- C、款项结算与审核分离
- D、支票、印章由一人保管,但要与记录分离
参考答案
更多 “以下业务分工易导致内部控制失效的是()A、货币资金收付与记录岗位分离B、业务处理与内部审计独立C、款项结算与审核分离D、支票、印章由一人保管,但要与记录分离” 相关考题
考题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。 A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
考题
根据内部控制的独立性原则,岗位职责主要解决的是不相容职务的分离,以下 不需要进行岗位分离的是( )。A.授权岗位与执行岗位
B.执行岗位与审核岗位
C.保管岗位与记账岗位
D.咨询岗位与审核岗位
考题
根据内部控制的独立性原则,岗位职责主要解决的是不相容职务的分离,下列不需要进行岗位分离的是( )。A.执行岗位与审核岗位
B.授权岗位与执行岗位
C.保管岗位与记账岗位
D.咨询岗位与审核岗位
考题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B.报销单据的填制和审核分离
C.支票与印章由不同人保管
D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
考题
薪酬业务循环内部控制中的职责分工主要包括()。A:工资保管与记录相互独立B:考勤记录与审批相互独立C:工资单的编制与审核相互独立D:工资结算汇总表的编制与审核相互独立E:生产统计表的编制与审核相互独立
考题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。A.支票与印章由不同人员保管
B.报销单据填制与审核分离
C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D.出纳员负责现金日记账和总账记录
考题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有( )。A.经授权后办理资金业务
B.收付款业务与审核相互独立
C.由财务主管保管支票和印章
D.经部门主管批准后可以坐支
E.由独立人员进行稽核
考题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章
B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C.观察支票与印章的保管是否分离
D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确
E.监督盘点库存现金
考题
薪酬业务循环内部控制中的职责分工主要包括()。A.工资保管与记录相互独立
B.考勤记录与审批相互独立
C.工资单的编制与审核相互独立
D.工资结算汇总表的编制与审核相互独立
E.生产统计表的编制与审核相互独立
考题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:A、出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B、报销单据的填制和审核分离
C、支票与印章由不同人保管
D、出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
考题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A、支票与印章由不同人员保管B、报销单据填制与审核与分离C、由出纳员以外人员进行银行存款余额调节D、出纳员负责现金日记账和总账记录
考题
被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()A、考勤记录与审批、复核相互独立B、工资费用分配表编制与审核相互独立C、人力资源管理、工资结算、统计与财会部门相互独立D、工资保管与产量及工时记录相互独立
考题
单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。A
按月盘点现金,做到账实相符B
当日收入现金及时送存银行C
加强对货币资金业务的内部审计D
收支与记账岗位分离
考题
单选题被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()A
考勤记录与审批、复核相互独立B
工资费用分配表编制与审核相互独立C
人力资源管理、工资结算、统计与财会部门相互独立D
工资保管与产量及工时记录相互独立
考题
单选题根据内部控制的独立性原则,岗位职责主要解决的是不相容职务的分离,以下不需要进行岗位分离的是( )。[2015年12月真题]A
保管岗位与记账岗位B
授权岗位与执行岗位C
执行岗位与审核岗位D
咨询岗位与审核岗位
考题
多选题在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有( )A固定资产登帐和原材料登帐B货币资金的保管与盘点清查C货币资金支付的审批与执行D应收账款的登帐和现金的登帐E货币资金的会计记录与审计监督
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