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现金收款须()核对金额,在现金配款表中录入现金券别张数,确保记账金额与现金收款金额核对一致。
参考答案
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考题
为测试现金收款的内部控制,在选取适当样本量的前提下,进行检查的内容包括()。
A.核对现金日记账的收入金额是否正确B.核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符C.核对银行存款日记账的收入金额是否正确D.核对实收金额与销货发票是否一致E.核对实收金额与出库单是否一致。
考题
注册会计师应按现金的收款凭证分类,选取适当的样本量,作如下的检查( )。A. 核对现金日记账的收入金额是否正确B. 核对收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符C. 核对实收金额与销货发票是否一致D.函证银行存款
考题
在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。A、核对现金日记账的收入金额是否正确B、核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符C、核对实收金额与销售发票是否一致D、把握出纳与会计的职责是否严格分离
考题
经办柜员办理现金收款业务操作流程包括()A、审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细,款项来源等要素填写是否全,有无涂改B、清点现金、辨别真伪并与缴款凭证核对一致C、收款时应坚持先记账后收款的原则,防止账款不符D、审核客户提供的相关证件、资料
考题
现金收入业务先收款后记账,记账金额与收款金额一致;()清点完毕前应保留原封签、腰条。A、清点前应先判断是否为现行流通的货币型B、卡把核对大数,辨清币种、券别C、对于机具筛选出来的可疑币必须逐张手工查验D、发现假币的,按假币收缴规定处理
考题
多选题柜员办理现金收款业务应严格执行其基本规定,须(),确保记账金额与现金收款金额核对一致。A先卡大把核对金额,再清点细数B准确输入存款客户账号和金额C核对户名D在现金配款表中录入现金券别张数
考题
单选题在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。A
核对现金日记账的收入金额是否正确B
核对现金收款凭证与应收账款明细账的有关记录是否相符C
核对实收金额与销售发票是否一致D
把握出纳与会计的职责是否严格分离
考题
多选题经办柜员办理现金收款业务操作流程包括()A审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细,款项来源等要素填写是否全,有无涂改B清点现金、辨别真伪并与缴款凭证核对一致C收款时应坚持先记账后收款的原则,防止账款不符D审核客户提供的相关证件、资料
考题
单选题服务中心接待员核对“当班日志”时,将结账单上余额显示为负数的房间整理在一起,金额相加后与“收款付款(现金)”中的()一致则为正确。A
现金结账B
现金押金C
现金退款
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