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下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。

  • A、只有Ⅰ。
  • B、Ⅰ和Ⅲ。
  • C、只有Ⅲ。
  • D、只有Ⅳ。

参考答案

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考题 下列属于内部控制审计工作底稿中记录的内容有()。 A.内部控制审计计划B.测试内部控制的程序及结果C.风险评估的过程及结果D.对控制缺陷的评价E.形成的审计结论和意见

考题 下列选项中,不属于审计质量控制措施的是()A、对审计人员进行专业培训 B、制定切实可行的审计工作方案 C、对审计工作底稿开展分级复核 D、对所有的审计事项均采用抽查法

考题 下列各项中不属于初步业务活动的是( )。A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 B.评价遵守相关职业道德要求的情况 C.就审计业务的约定条款与被审计单位达成一致意见 D.在执行首次审计业务时,查阅前任注册会计师的审计工作底稿

考题 下列各项中不属于初步业务活动的是( )。 A.针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 B.评价遵守相关的职业道德要求的情况 C.就审计业务的约定条款与被审计单位达成一致意见 D.在执行首次审计业务时,查阅前任注册会计师的审计工作底稿

考题 以下哪种行为将被视为对《标准》的违犯?Ⅰ.与审计业务客户一起审查审计报告草案,已获取审计业务客户的反馈意见,在撰写最终审计报告时,考虑审计业务客户的评价意见。Ⅱ,应用程序开发小组准备将一些控制程序内置在正在开发的计算机主要应用程序中,某审计师是该小组的成员,但他又参加了对这些控制程序的审计工作。Ⅲ,鉴于资源有限,首席审计官开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计。( )A.只有Ⅲ是对的 B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对 D.以上说法都不对

考题 以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人 B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表

考题 下列不是中期报告的优势的是:A.及时向审计业务的客户提供意见反馈 B.有助于内部审计师及时采取纠正措施 C.在完成审计业务之前,内部审计师可以对审计发现进行跟踪 D.中期报告的建议能使管理层及时采取纠正措施

考题 关于质量保证程序的内容,下面的选项中说法错误的是:A.内部评估和外部评估均属于质量保证程序 B.质量保证程序应该包括对每个内部审计师业绩的年度评估 C.质量保证程序包括对已完成的审计工作的内部评估 D.质量保证程序包括对审计工作的监督

考题 除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()A、由内部审计人员进行自我评价;B、监督内部审计过程;C、复核审计工作底稿及审计报告;

考题 关于质量保证程序的内容,下面的选项中说法错误的是:()A、内部评估和外部评估均属于质量保证程序B、质量保证程序应该包括对每个内部审计师业绩的年度评估C、质量保证程序包括对已完成的审计工作的内部评估D、质量保证程序包括对审计工作的监督

考题 外部评价报告应包括以下主要内容()。A、对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;B、内部审计工作存在的主要问题;C、对提高内部审计质量的建议;D、内部审计机构的反馈意见。

考题 在下列行为中,注册会计师违反保密原则的是()A、在取得审计客户的授权后向后任注册会计师提供审计工作底稿B、在法律诉讼中根据法庭的要求而提供审计工作底稿C、接受注册会计师协会的执业质量检查而提供审计工作底稿D、与审计客户发生意见分歧时,为维护自身名誉而向媒体提供审计工作底稿

考题 对内部客户的服务审计是对本企业内部的客户的意见反馈。

考题 内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该:()A、始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外B、始终向业务客户披露C、经首席审计官批准后向业务客户披露D、不向业务客户披露

考题 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()。(内部审计具体准则第4号——审计工作底稿)A、为形成审计报告提供依据B、说明审计目标的实现程度C、为评价内部审计工作质量提供依据D、证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则E、为以后的审计工作提供参考F、提高内部审计人员的专业素质

考题 下列关于内部审计准则的说法中,正确的有()。A、内部审计准则是内部审计人员在执业过程中的行为标准B、内部审计准则是衡量内部审计工作质量的准绳C、内部审计准则是管理层的行为标准D、内部审计准则是衡量管理层工作质量的准绳

考题 单选题内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该:()A 始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外B 始终向业务客户披露C 经首席审计官批准后向业务客户披露D 不向业务客户披露

考题 单选题在执行审计业务过程中,当项目组内部人员出现意见分歧时,下列处理不符合《会计师事务所质量控制准则》的是( )。A 将项目组内部意见分歧的解决及形成的结论记录于审计工作底稿B 项目组内部意见分歧无法达成一致意见时,可向相关监管机构进行咨询C 如果意见分歧没有解决,应当在审计报告中说明对审计意见的影响D 在意见分歧解决之后,注册会计师才能出具报告

考题 单选题下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。A 只有Ⅰ。B Ⅰ和Ⅲ。C 只有Ⅲ。D 只有Ⅳ。

考题 单选题以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。A 在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。B 在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。C 在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。D 在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人

考题 多选题外部评价报告应包括以下主要内容()。A对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;B内部审计工作存在的主要问题;C对提高内部审计质量的建议;D内部审计机构的反馈意见。

考题 单选题下列各项中,可以不作为审计工作底稿的是(  )。A 有关客户关系和审计业务的接受与保持的结论B 审计业务约定书C 项目组内部会议记录D 财务报表草稿

考题 单选题根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。A 审计概况B 审计发现C 审计结论D 审计意见

考题 多选题下列有关注册会计师在完成审计工作阶段对审计工作底稿进行的独立复核的说法中正确的有( )A对所有客户的财务报表进行审计,必须在出具报告前进行项目质量控制复核B对签发审计报告前的审计工作底稿进行独立复核,是实施对审计工作结果的最后质量控制C独立的项目质量控制复核能避免对具体审计工作理解不透彻,从而形成与审计工作相一致的审计意见D独立的项目质量控制复核能避免对重大审计问题的遗留,从而形成与审计工作相一致的审计意见

考题 单选题在下列行为中,注册会计师违反保密原则的是()A 在取得审计客户的授权后向后任注册会计师提供审计工作底稿B 在法律诉讼中根据法庭的要求而提供审计工作底稿C 接受注册会计师协会的执业质量检查而提供审计工作底稿D 与审计客户发生意见分歧时,为维护自身名誉而向媒体提供审计工作底稿

考题 判断题对内部客户的服务审计是对本企业内部的客户的意见反馈。A 对B 错

考题 单选题根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作出的评价是指( )。A 审计依据B 审计结论C 审计意见D 审计建议