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在大额支付系统帐务核对中与往账贷方汇总凭证核对一致的有()。
- A、往帐正常业务清单
- B、清算凭证入账笔数、金额
- C、待转联行资金借方汇总凭证
- D、结算柜大额支付汇划凭证、待转联行资金大额支付往帐待转户贷方发额
参考答案
更多 “在大额支付系统帐务核对中与往账贷方汇总凭证核对一致的有()。A、往帐正常业务清单B、清算凭证入账笔数、金额C、待转联行资金借方汇总凭证D、结算柜大额支付汇划凭证、待转联行资金大额支付往帐待转户贷方发额” 相关考题
考题
根据银行业务管理规定,营业网点需要定期核对的账、卡、簿有()。A、未解付的银行承兑汇票底卡与系统银行承兑汇票登记簿核对;B、同城提出借方票据与系统清单的核对;C、银行汇票第四联与系统中的银行汇票签发登记簿的核对;D、大额支付系统专用凭证、小额支付系统专用凭证使用数量与来账清单的核对;
考题
对于支付系统来帐,每日营业终了前,操作员必须勾挑()。A、往账已清算清单及大额支付系统专用凭证B、来账清单及大额支付系统专用凭证C、往账已清算清单与来账已清算清单D、部门业务清单与大额支付系统专用凭证
考题
大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。A、0733确认贷记业务B、0734确认借记业务C、5765确认贷方报单D、0702往账确认
考题
大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。A、清算凭证往账笔数、金额B、待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致C、结算柜大额支付汇划凭证D、待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额
考题
上年大额支付往账户余额在借方,上年大额支付来账户余额在贷方,两户余额轧差后借方余额大于贷方余额。会计分录为()。A、借:上年大额支付往账B、借:大额支付汇差C、借:大额支付汇差D、借:上年大额支付往账
考题
大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。A、来账业务清单B、清算凭证来账笔数、金额C、待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)D、结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额
考题
日终以后,大额支付系统核对的账务是()。A、往账贷方汇总凭证与往账正常业务清单B、来账借、贷方汇总凭证与支付系统专用凭证借、贷方合计金额C、清算凭证汇差数与大额支付往来业务轧差数D、清算凭证汇差数与大额支付汇差科目发生额
考题
单选题大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。A
0733确认贷记业务B
0734确认借记业务C
5765确认贷方报单D
0702往账确认
考题
多选题大额支付系统来账借、贷方汇总凭证除与支付系统专用凭证借、贷方合计金额核对一致,还应与以下()核对一致。A来账业务清单B清算凭证来账笔数、金额C待转联行资金贷、借方汇总凭证(来账)D结算柜待转联行资金大额支付来账户借、贷方发生额
考题
多选题大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。A清算凭证往账笔数、金额B待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致C结算柜大额支付汇划凭证D待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额
考题
多选题关于大额支付业务,以下说法正确的是()。A在每个工作日处理大额支付业务前,及时更新大额支付系统行名行号表B往账录入与确认必须以真实的原始凭证为依据,录入与确认的数据必须与原始凭证核对一致C来账的手工核销和入账,须由不同柜员分别完成D办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点
考题
多选题在大额支付系统帐务核对中与往账贷方汇总凭证核对一致的有()。A往帐正常业务清单B清算凭证入账笔数、金额C待转联行资金借方汇总凭证D结算柜大额支付汇划凭证、待转联行资金大额支付往帐待转户贷方发额
考题
多选题日终以后,大额支付系统核对的账务是()。A往账贷方汇总凭证与往账正常业务清单B来账借、贷方汇总凭证与支付系统专用凭证借、贷方合计金额C清算凭证汇差数与大额支付往来业务轧差数D清算凭证汇差数与大额支付汇差科目发生额
考题
单选题大额支付系统()负责按日逐笔勾对大额支付往帐业务,核对大额支付往来帐务及汇差。A
主管员B
结算员C
录入员D
复核员
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