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账务核对工作中,各分(支)行与总行之间的()应及时核对,保证系统内往来户余额一致,利息收支核对相符。
- A、联行资金
- B、统筹资金
- C、缴存准备金
- D、资金调拨户
- E、期收、期付户
参考答案
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考题
非上线行核对总行清算中心邮寄的系统内往来账户余额对账单后,各分行运营中心核对无误后应由()寄回总行。A、部门主管签字加盖业务公章B、部门负责人签字加盖行政公章C、主管行长签字加盖业务公章D、部门负责人签字且加盖业务公章
考题
根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》,在平账和账务核对业务中,不属于违规行为的有()。A、对账回单加盖印章与预留印鉴不符的B、不对账,或对账不符未及时处理的C、未及时核对系统内、外账务,或与人民银行、同业之间及系统内账务的核对流于形式的D、实行对账、记账岗位分离的,收回的对账单换人复核
考题
多选题年度决算时,要清理核对内部账务,包括内容有()。A加强往来账务清理核对,分币种全面清理核对系统内往来B认真核对银行汇票账务,确保银行汇票登记簿中未结清记录、汇出汇款、卡片核对相符C检查各发行年限、期次的凭证式国债表内表外账务,确保科目使用正确、总分相符、账卡相符D规范卖出回购票据与买入返售票据的会计核算,定期与对手行对账,及时清理与纠正账务处理上的错漏
考题
多选题下列属于每日核对的账务有()A柜台柜员应将现金、有价单证、重要空白凭证实物与系统内的钱箱、登记簿余额核对相符B核心系统与外围系统之间交易流水的核对C柜台柜员应打印交易流水清单,核对原始凭证和交易凭证,保证凭证张数与实际张数相符;保证流水记录金额与原始凭证、交易凭证金额相符D核心系统及外围系统与业务总账系统账务的核对
考题
多选题开户单位有下列行为之一的,人民银行河北省各分支机构视其情节给予通报批评;情节严重的,暂停办理其会计核算业务()。A未在规定时间内完成账务核对B未及时反馈账务核对不符的原因C变更基础信息,未按要求及时提出申请D提供虚假对账数据进行账务核对,或未据实说明核对不符原因
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