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单选题
审计报告形成的审计结论与建议应当充分考虑审计项目的()和()水平。
A
重要性;真实
B
重要性;风险
C
真实性;风险
D
必要性;真实
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:A、内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议
B、审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等
C、审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明
D、内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价
考题
最终的审计报告至少应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计划。以下哪项描述的所有要素不在审计报告中?A.范围、结论和建议
B.目标、结果和建议
C.业务观察、结论和建议
D.目标、范围和建议
考题
最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计划(实务公告2410一1)。以下哪项描述的所有要素不在审计报告中?()A、范围、结论和建议。B、目标、结果和建议。C、业务观察、结论和建议。D、目标、范围和建议。
考题
单选题下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。A
内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料B
内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议C
内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章D
内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
考题
多选题在执行发表审计意见后复核时,复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及以下哪些内容:()。A与项目合伙人讨论重大事项B复核财务报表和出具的审计报告C复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿D评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑出具审计报告的恰当性
考题
单选题对审计结果进行审议的业务流程应是()。A
接受现场审计报告一由相关专家进行复审一提交集体审议一形成审计结论B
接受现场审计报告一由专家小组进行复审一提交集体审议一形成审计结论C
接受现场审计报告一进行集体审议一形成审计结论D
接受现场审计报告一进行集体审议一形成审议结论
考题
单选题()也称详式审计报告,是指对审计对象所有重要的经济业务和情况都要做详细分析和说明,并做出结论或提出建议的审计报告。A
短式审计报告B
长式审计报告C
标准审计报告D
非标准审计报告
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