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单选题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:()
A
取消内设的访问控制。
B
考虑使用访问控制软件。
C
考虑使用实用软件。
D
将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
参考答案
参考解析
解析:
A.不正确,取消内设的访问控制会削弱访问安全控制,不利于计算机程序的安全应用。B.正确。使用访问控制软件能较好地达到控制目标。一个系统的安全控制应包括应用控制和一般控制,由题意可知,该公司的应用系统只有应用控制而没有考虑一般控制,因此通过使用访问控制软件来增强一般控制是很好的建议。C.不正确,使用实用软件与控制目标无关,因为使用工具软件不会进一步增强系统的安全性。D.不正确,该选项与控制目标无关,因为这个建议对增强现有应用的安全性没有帮助。
更多 “单选题内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:()A 取消内设的访问控制。B 考虑使用访问控制软件。C 考虑使用实用软件。D 将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。” 相关考题
考题
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A.网络访问控制、主机、操作系统访问控制和应用程序访问控制B.单机访问控制、主机、操作系统访问控制和应用程序访问控制C.网络访问控制、单机访问控制和主机、操作系统访问控制D.网络访问控制。I/O设备、操作系统访问控制和应用程序访问控制
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:A.取消内设的访问控制。
B.考虑使用访问控制软件。
C.考虑使用实用软件。
D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:A.取消内设的访问控制
B.考虑使用访问控制软件
C.考虑使用实用软件
D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
考题
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B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。
C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。
D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。
考题
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考题
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在审计某全球服务商提供商期间,IS审计师发现,为了允许公司全球客户报告和跟踪问题,公司对服务台应用程序进行了配置,可通过互联网对其进行访问。客户使用共享用户ID在各分支位置通过安全套接字层(SSL)进行连接,其访问权限限制为仅允许创建和查看服务申请。不需要定期更改密码,并且供应商未对应用程序执行安全测试。该IS审计师应该建议以下哪个选项?()A、需要定期更改密码B、为所有用户分配个人IDC、不需要进行任何更改;应用程序自身已足够安全D、应从互联网删除该应用程序
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考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:()A、取消内设的访问控制B、考虑使用访问控制软件C、考虑使用实用软件D、将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
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内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:()A、取消内设的访问控制。B、考虑使用访问控制软件。C、考虑使用实用软件。D、将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
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对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的。B
对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序来控制的。C
数据的安全决定于对用户身份的识别和认证的控制。D
使用用户对数据访问控制软件,将消除所有的重大控制薄弱环节。
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单选题内部审计师和管理当局越来越关注计算机舞弊。下列()项控制程序在防范舞弊方面最不重要。A
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在应用程序员和程序库职能之间进行职务分离D
在程序员和系统分析员之间进行职务分离
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单选题关于通过用户数据的访问控制程序来保护在线计算机系统数据安全,下面()描述最准确。A
通过将特定的应用限制在特定的文件,来控制对数据的访问B
通过将特定的终端限制在特定的应用,来控制对数据的访问C
安全取决于对用户ID和用户身份安全性的控制D
使用这种类型的访问控制软件将消除任何重要的控制弱点
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单选题IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该:()A
接受DBA访问为普遍做法B
评估与DBA功能相关的控制C
建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限D
审查DBA批准的用户访问权限
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需要定期更改密码B
为所有用户分配个人IDC
不需要进行任何更改;应用程序自身已足够安全D
应从互联网删除该应用程序
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