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建立结算中心模式下的内部控制系统的控制目标具体包括()。
A.资金有效配置
B.增加收益
C.锁定风险
D.监控资金
参考答案
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考题
根据COSO委员会对内部控制所下的定义,以下描述不正确的是( )。A.内部审计部门通常是内部控制系统的主要监察人B.风险评估是确定如何降低和管理风险的依据,同时也是其它内部控制元素的根基C.企业无论规模大小,在建立内部控制系统时,均可能存在资源受限的问题D.内部控制系统应嵌入企业运营之中,并成为公司文化的一部分
考题
现金审查的具体目标主要包括( )。A.现金审计的存在性
B.查证企业现金账务处理的合规性
C.查证企业现金收付事项的合法性
D.审评现金内部控制系统稳健性和有效性,现金内部控制系统的符合性测试
考题
根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制
C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述
考题
内部控制自我评价程序为()A.分解内部控制系统→分析内部控制目标→选择关键控制点→梳理业务流程→建立评价指标体系→评价与报告B.分解内部控制系统→梳理业务流程→分析内部控制目标→选择关键控制点→建立评价指标体系→评价与报告C.分解内部控制系统→分析内部控制目标→梳理业务流程→选择关键控制点→建立评价指标体系→评价与报告D.分析内部控制目标→梳理业务流程→选择关键控制点→建立评价指标体系→分解内部控制系统→评价与报告
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