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下列各项中,属于注册会计师鉴证业务的是( )。
A.股份有限公司年度会计报表的审计
B.内部控制审核
C.设计内部控制
D.验资
参考答案
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考题
A注册会计师与甲公司正在洽谈下列鉴证业务,A注册会计师应当告知甲公司其中属于直接报告业务的包括( )。 A.对甲公司年度财务报表进行审阅 B.对甲公司财务系统内部控制的运行情况进行鉴证 C.对甲公司预测性财务信息进行审核 D.对甲公司新建生产线的生产能力进行鉴证
考题
1、下列关于内部控制审计的说法错误的是()。A.内部控制审计指注册会计师对特定基准日内部控制设计与运行的有效性发表意见B.内部控制审计的特定基准日体现了内部控制过程的延续性C.董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责D.我国内部控制审计属于基于责任方认定的鉴证业务,预期使用者可以获取责任方认定和鉴证报告
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