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外部审计在审计时先期应做的工作是()。

A.决定在审计中对内部控制的依靠性

B.审计的范围

C.对内部控制制度和其有效性进行测试

D.提出管理层建议书


参考答案

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考题 下列提法中,表述不正确的是()。 A、政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠B、注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况C、注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的D、内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

考题 审计依据的时效性是指审计依据在审计时是否有效。此题为判断题(对,错)。

考题 下列提法中,表述正确的是()。 A.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠B.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况C.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

考题 对新客户或首次接受审计的客户,审计人员在审计时要对()予以充分关注。 A.审计计划B.期初余额C.审计工作底稿D.未达账项

考题 只有当外部审计机构按照行业管理对商业银行进行审计时,其工作才具有风险监管的性质。( )

考题 在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计官索取并得到了外部审计师的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部审计师使用否定性函证,这是因为:( )A.运货和开票的内部控制薄弱 B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规 C.许多账户余额较大 D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小

考题 下列表述中,正确的有()。A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

考题 16、下列表述中,正确的有()。A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

考题 内部审计与外部审计的区别主要有:A.在审计方式上,内部审计是根据本单位的安排进行审计工作的,具有一定的任意性;外部审计则必须是受托执行的,如果没有接受委托,外部审计师是不能随意审计被审计单位的。#B.在薪酬管理上,外部审计人员薪酬高于内部审计人员#C.在审计方法上,内部审计的方法是多样的,应结合组织的具体情况,采取各种不同的方法,其中也可以包括外部审计的一些程序;外部审计的方法则侧重于报表审计程序。#D.公允、一贯提供合理的保证。