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以下对会计账务核对周期的描述哪项是不正确的()。

  • A、每日核对
  • B、季度核对
  • C、定期核对
  • D、不定期核对

参考答案

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考题 银行会计账务组织包括() A、明细核算B、总分类核算C、综合核算D、账务核对E、账实核对

考题 以下对第三方存管业务描述不正确的是() A、资金封闭运行,安全有保障B、总分核对,账务清晰C、全方位资金监控体系D、与银证通业务处理机制相同

考题 银行账务组织由( )构成。A.明细核算 B.综合核算 C.会计报表 D.会计要素 E.账务核对

考题 以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()A、对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率B、对内部冲销业务进行重点核对C、当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对D、会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对

考题 国库会计事后监督工作对账务核对的监督内容包括哪些?

考题 ()按照计算机内已设置的会计科目,根据相应的会计科目及会计分录记账,并进行相应的账务核对。A、后台账务批处理B、前台账务处理C、会计事后监督处理D、账务信息输出

考题 商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。凡账务核对不一致的,应当立即纠正或报上级机构处理。

考题 ()主要是对前台录人的数据进行核对,确保每笔银行业务核算的正确性。A、后台账务批处理B、前台账务处理C、会计事后监督处理D、账务信息输出

考题 账务处理部门内部的账务核对主要包括()等方面。A、与相关实物核对B、与相关账务核对C、与相关会计登记簿核对D、与相关权证核对

考题 对社会保险会计账务,要建立和完善对账制度,坚持“()”。A、三个核对相符B、四个核对相符C、五个核对相符D、六个核对相符

考题 会计账簿的检查重点是() ①会计账簿的设置和登记 ②会计账簿的管理 ③是否按操作规程进行账务处理 ④会计主管是否定期或不定期对会计账务进行核对A、①②③④B、①②③C、①②D、①②④

考题 记账人员要与对账人员分离,记账人员不能直接核对账务。账务核对后委派会计(会计主管)、核对人要在对账单上签字以示负责是对账工作遵循的()原则。A、重要性原则B、全面性原则C、制约性原则D、连续性原则

考题 账务核对是防止(),保证核算正确的重要措施。通过账务核对,要求做到账账、账款、账表、账实、内外账务相符。A、会计核算差错B、业务操作差错C、账务差错D、科目使用差错

考题 以下关于票据日常定期核对要求说法正确的是()。A、账务中心两名票据管理人员每周共同清点中信银行持有的纸质银行承兑汇票实物,与票据生命周期登记簿核对相符B、账务中心及支行应每周对发出托收凭证、收到托收票据与托收登记簿进行账实核对C、账务中心及支行应每月对票据库业务、暂存票据、质押票据等涉及的票据实物进行账实核对D、分行运营管理部每季应对票据实物进行盘点,并与票据生命周期登记簿核对相符

考题 账务处理部门内部账务核对中的与相关会计登记簿核对最低频率为:()A、按日B、按月C、按季D、按半年

考题 单选题会计子系统:即核心账务模块,其构成系统的账务体系和核算体系,建立系统的()机制。A 平账、对账和账务核对B 平账、过账和账务核对C 平账、过账和账簿核对D 记账、过账和账务核对

考题 单选题账务核对是防止(),保证核算正确的重要措施。通过账务核对,要求做到账账、账款、账表、账实、内外账务相符。A 会计核算差错B 业务操作差错C 账务差错D 科目使用差错

考题 单选题下列关于会计岗位制约的双人经办制度描述不正确的是()。A 核对印鉴时,必须换人换卡(正、副卡)对全部印鉴验印B 核对各种账务时,必须由账务经办员进行逐笔勾对并签字确认C 实行综合柜员制的行处,可由柜员在授权范围内兼管货币收付和相关账务处理D 会计机构营业期间必须保证有两名或两名以上会计人员在岗,相互监督办理会计业务

考题 单选题以下对会计账务核对周期的描述哪项是不正确的()。A 每日核对B 季度核对C 定期核对D 不定期核对

考题 单选题()按照计算机内已设置的会计科目,根据相应的会计科目及会计分录记账,并进行相应的账务核对。A 后台账务批处理B 前台账务处理C 会计事后监督处理D 账务信息输出

考题 单选题会计账簿的检查重点是() ①会计账簿的设置和登记 ②会计账簿的管理 ③是否按操作规程进行账务处理 ④会计主管是否定期或不定期对会计账务进行核对A ①②③④B ①②③C ①②D ①②④

考题 判断题账务核算是根据所发生的业务事项按账户登记分户明细账和按会计科目生成总账的过程。账务核对包括账账、账款、账实、账表、账据、账卡和内外账务核对。A 对B 错

考题 多选题以下关于票据日常定期核对要求说法正确的是()。A账务中心两名票据管理人员每周共同清点中信银行持有的纸质银行承兑汇票实物,与票据生命周期登记簿核对相符B账务中心及支行应每周对发出托收凭证、收到托收票据与托收登记簿进行账实核对C账务中心及支行应每月对票据库业务、暂存票据、质押票据等涉及的票据实物进行账实核对D分行运营管理部每季应对票据实物进行盘点,并与票据生命周期登记簿核对相符

考题 判断题商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。凡账务核对不一致的,应当立即纠正或报上级机构处理。A 对B 错

考题 多选题账务处理部门内部的账务核对主要包括()等方面。A与相关实物核对B与相关账务核对C与相关会计登记簿核对D与相关权证核对

考题 多选题以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()A对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率B对内部冲销业务进行重点核对C当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对D会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对

考题 单选题账务处理部门内部账务核对中的与相关会计登记簿核对最低频率为:()A 按日B 按月C 按季D 按半年