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现金调拨过程中发现差错,应先检查本行在款项()过程中是否发生问题。
- A、收款
- B、调运
- C、保管
- D、复点
参考答案
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考题
下列关于应收款项减值测试和确定的表述中,正确的有()。A.对于单项金额重大的应收款项,在资产负债表日应单独进行减值测试
B.对于单项金额非重大的应收款项,可以采用组合方式进行减值测试,分析判断是否发生减值
C.对经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,无需再分析判断是否发生减值
D.若在资产负债表日有客观证据表明应收款项发生了减值,应将其账面价值减记至预计未来现金流量现值
E.单项金额重大的应收款项减值测试需预计该项应收款项未来现金流量现值的,应采用应收款项发生时的初始折现率计算未来现金流量的现值
考题
广东农村信用社现金调拨发生差错时,调入机构和调出机构必须共同协助、负责追查,以下说法错误的是()A、调入机构在发现差错时,先检查本机构在款项调运、保管、收付过程中是否发生问题B、经调入机构调查分析,确非本机构责任时,应立即将有关证明、封条、封签及详细情况逐级上报管辖现金管理(分)中心,由管辖现金管理(分)中心向调出机构(或他行)追查C、如属调出机构(或他行)差错,错款由调出机构(或他行)处理D、如无法确定调出机构或调入机构责任时,可按错款审批权限报批,由调出机构作收益或报损,如属责任事故错款,由责任人承担赔偿
考题
行内调拨款发生错款的处理:()A、检查本*单位的押运、保管、复点等环节是否存在问题B、确非本*单位责任时,上交原封签、捆钞条C、确非本*单位责任时,上交现场两人以上证明材料及调查书面说明加盖经办人、证明人角分行运营管理部门协商处理D、无法确认调出行责任时,由调入行按审批权限作挂账处理。
考题
风险经理要调阅()抽查现金调拨情况,检查“现金调拨单”是否有审批人签字,是否坚持“根据指令,见单调拨”原则。A、《查库登记簿》B、《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》C、《守库登记簿》D、《库房现金登记簿》
考题
现金收款业务的检查方法有()A、检查现金收款业务是否执行“双人临柜”和复核制度B、检查是否执行先收款后记账制度C、检查营业终了,出纳收款是否执行日清日结制度D、检查现金出纳凭证诸要素是否齐全
考题
关于“其他应付及暂收款项”科目,以下说法正确的是()。A、本科目用于核算和反映中信银行在办理业务过程中发生的临时性暂收款项或应付款项情况B、发生应付或暂收款项时,借记“现金”、“单位活期存款”等科目,贷记本科目C、实际支付或转销时,借记本科目,贷记“单位活期存款”、“现金”等科目D、本科目属负债类科目,按内部账核算,余额反映在贷方
考题
下列关于柜面现金收付的说法中,不正确的是()。A、办理兑换时坚持先收款后兑付的原则B、大额现金支付,应经有权人签章后方能办理C、收款过程中不得与其他款项共同清点,但允许调换券别D、一笔款项未办理完成时,柜员不得离岗
考题
多选题行内调拨款发生错款的处理:()A检查本*单位的押运、保管、复点等环节是否存在问题B确非本*单位责任时,上交原封签、捆钞条C确非本*单位责任时,上交现场两人以上证明材料及调查书面说明加盖经办人、证明人角分行运营管理部门协商处理D无法确认调出行责任时,由调入行按审批权限作挂账处理。
考题
多选题现金收款业务的检查方法有()A检查现金收款业务是否执行“双人临柜”和复核制度B检查是否执行先收款后记账制度C检查营业终了,出纳收款是否执行日清日结制度D检查现金出纳凭证诸要素是否齐全
考题
单选题在款项调拨过程中调入行发现差错时,应先检查华夏银行在款项调运、保管、收付中是否发生问题。经过调查分析,确非华夏银行责任时,将有关证件及详细经过情况交调出行清查。查明属()的差错,差错由调出行处理A
调出行B
分行会计部C
调入行D
营业机构
考题
单选题下列关于柜面现金收付的说法中,不正确的是()。A
办理兑换时坚持先收款后兑付的原则B
大额现金支付,应经有权人签章后方能办理C
收款过程中不得与其他款项共同清点,但允许调换券别D
一笔款项未办理完成时,柜员不得离岗
考题
多选题下列关于柜面现金收款的说法,正确的是()。A先点大数,卡准总数,与凭证所填金额是否相符,再点细数B现金收妥后,现金可先不入尾箱保管C收款清点中发现差错,应当立即通知客户,当面复点,差额部分由客户多退少补D收款清点中发现差错,应当立即通知客户,当面复点,可由客户按实际金额填写缴款凭证
考题
单选题现金库管员在清点账户行缴款过程中发现假钞,分行清算中心会计人员收到该账户行的现金缴款单做销帐处理时,假币应入以下哪个科目()A
161160其他应收款-待处理款项B
224799其他应付款项C
161130待查错账D
161199其他应收款项
考题
单选题收款柜由于款项保管不妥,而造成的差错,由()负责。A
收款复核员B
收款记帐员C
出纳复核员
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