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在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是( )。
A.付款凭单和验收单
B.订购单和请购单
C.验收单和请购单
D.请购单和付款凭单
B.订购单和请购单
C.验收单和请购单
D.请购单和付款凭单
参考答案
参考解析
解析:因为请购单可以由不同部门编制,不适宜连续编号。
更多 “在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是( )。 A.付款凭单和验收单 B.订购单和请购单 C.验收单和请购单 D.请购单和付款凭单” 相关考题
考题
采购与付款循环中“完整性”认定的关键内部控制程序是( )。A.已填制的验收单均已登记入账B.订货单、验收单、卖方发票均连续编号C.采购的价格和折扣均经适当批准D.内部核查应付账款明细账的内容
考题
下列各程序中,( )属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。A、检查验收单连续编号的完整性B、检查注销凭证的标志C、检查批准采购价格和折扣的标志D、检查工作手册和会计科目表
考题
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D.检查注销凭证的标记
E.检查入库单连续编号的完整性
考题
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。A.验收单均经事先连续编号并以登记入账
B.采购经适当级别批准
C.采购的价格和折扣均经适当批准
D.注销凭证以防止重复使用
考题
下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有( )。
A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门
B.请购单需要进行连续编号
C.订购单由采购部门填写
D.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证
考题
单选题下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()。A
检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付B
检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为C
检查有关凭证上内部核查的标记D
检查订购单连续编号的完整性
考题
不定项题根据“资料3”,审计人员为了确定该公司采购部门填制的所有付款凭单是否均经过采购部经理的审批,应当实施的控制测试是( )。A核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符B要求该公司填写付款环节的内部控制调查表C检查付款凭单上的审批签字D检查付款凭单是否连续编号
考题
多选题以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。A检查企业验收单是否有缺号B检查应付凭单连续编号的完整性C检查付款凭单是否附有卖方发票D审核采购价格和折扣的标志
考题
不定项题根据“资料3”,审计人员为了确定该公司采购部门填制的所有付款凭单是否均经过采购部门经理的审批,应当实施的控制测试是:A核对付款凭单与所附原始凭证的金额是否相符B要求该公司填写付款环节的内部控制调查表C检查付款凭单上的审批签字D检查付款凭单是否连续编号
考题
单选题丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制措施中,与负债“完整性”认定关系最为密切的是()。A
会计主管监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性B
验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账C
验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期核对一致D
独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
考题
单选题下列有关采购与付款循环主要业务活动的表述中,不正确的是( )。A
对资本支出和租赁合同,被审计单位通常要求指定人员请购,需要进行特别授权审批B
被审计单位所有的请购单均由仓库部门填写,并由仓库部门经理签字审批C
采购部门需要对订购单连续编号,连续编号的订购单与应付账款的完整性认定有关D
验收单是由验收部门编制的一式多联、预先连续编号的单据,作为验收和检验商品的依据
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