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题目内容 (请给出正确答案)
下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。

A.验证固定资产的退废手续

B.验证固定资产的新增手续

C.审查固定资产的计价方法

D.查验固定资产的所有权

E.检查固定资产账、卡的设置情况

参考答案

参考解析
解析:选项C和D属于实质性程序。
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考题 下列各项中,属于内部控制评价报告内容的有()。 A. 内部控制评价的范围B.内部控制评价的依据C.董事会对内部控制报告真实性的声明D.内部控制评价工作的总体情况E.内部控制评价的程序和方法

考题 下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的有:A.业务授权控制B.组织结构设置C.授权与分配责任的方式D.财产实物控制E.独立检查

考题 下列各项中,不属于对内部控制进行研究评价的程序有()。 A、撰写购货业务的文字说明书B、绘制固定资产内部控制流程图C、编制存货内部控制调查表D、编制应收账款明细表

考题 下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。A.内部控制测评不包括了解内部控制 B.内部控制测评仅包括内部控制测试 C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性 D.内部控制测评是被审计单位的工作 E.内部控制测评是审计人员的工作

考题 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。 A.审查计提折旧的范围 B.验证固定资产的新增手续 C.将当年的折旧费用与以前年度折旧费用比较 D.检查固定资产账、卡的设置情况 E.查验固定资产的所有权

考题 下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效 B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置 C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 D、内部控制测评可能代替实质性审查

考题 下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的是( )。A.观察存货保管与盘点职责是否分离 B.计算存货周转率并与上年进行比较 C.验证固定资产的新增手续 D.对存货实施计价测试

考题 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有: A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产帐卡的设置情况

考题 下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:A、审计通知书 B、内部控制审计 C、分析程序 D、后续审计 E、内部审计质量控制

考题 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是:A:业务授权 B:责权配置 C:账实核对 D:独立检查

考题 下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()A、内部控制审计范围B、制定的内部控制审计计划C、拟采用的内部控制审计程序D、内部控制审计风险

考题 下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A、授权审批制度B、政府采购业务控制C、自我评价

考题 下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。A、以日常监督和专项监督为基础B、结合年度内部控制评价C、由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见D、按照规定的权限和程序进行审核E、对内部控制缺陷进行及时报告

考题 下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()A、业务授权控制B、职责分工控制C、凭证与记录控制D、独立稽核

考题 下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。A、员工素质控制B、业务授权控制C、职责分工控制D、凭证与记录控制E、独立检查

考题 下列各项中,属于社会审计特有的程序是()。A、签订审计业务约定书B、进行内部控制测试C、进行实质性测试D、确定重要性水平

考题 下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()A、设立专门的内部控制部门B、建立预算业务控制C、建立收支业务控制

考题 单选题下列各项中,不属于内部控制的局限性的是( )。A 内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B 内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C 可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效。D 内部控制测评可能代替实质性审查

考题 单选题下列各项中,属于社会审计特有程序的是(  )。A 制定审计计划B 测试内部控制C 签订审计业务约定书D 编制审计报告

考题 多选题针对“资料1”,下列审计程序中,属于固定资产业务内部控制测评的有(  )。A验证固定资产的新增手续是否齐全B审查固定资产报废是否经过审批C检查固定资产入账价值的正确性D验证固定资产验收部门工作的独立性

考题 多选题下列选项中,属于固定资产内部控制测评的有( )。A验证固定资产的新增手续B抽验固定资产验收报告C查验固定资产的所有权D验证固定资产退废手续E核实期末固定资产价值

考题 单选题下列各项中不属于行政事业单位业务层面内部控制设计的是()A 设立专门的内部控制部门B 建立预算业务控制C 建立收支业务控制

考题 单选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。A 函证B 穿行测试C 检查D 观察

考题 多选题下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。A员工素质控制B业务授权控制C职责分工控制D凭证与记录控制E独立检查

考题 多选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。A函证B穿行测试C重新执行D观察

考题 多选题下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有(  )。[2010年初级真题]A验证固定资产的退废手续B验证固定资产的新增手续C审查固定资产的计价方法D查验固定资产的所有权E检查固定资产账、卡的设置情况

考题 多选题下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()A业务授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制D独立稽核