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采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。
A.了解并描述采购与付款业务的内部控制
B.抽查部分采购业务
C.付款环节的测试
D.收款环节的测试
B.抽查部分采购业务
C.付款环节的测试
D.收款环节的测试
参考答案
参考解析
解析:选项D,属于销售与收款业务循环的内部控制测评内容。
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考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A:在审计报告中反映这一情况B:相关内部控制不可信赖C:采购部主任没有执行采购程序D:可能发生多次类似采购行为
考题
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D.检查注销凭证的标记
E.检查入库单连续编号的完整性
考题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应付账款记账员付款E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
单选题下列测试程序中,属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。A
检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致B
检查购入材料账务处理是否正确C
检查购入材料业务入账是否完整D
核对采购合同、卖方发票、验收单与入库单是否一致
考题
多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查
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