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下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是:
A. 向债权人函证负债金额,分析函证结果差异
B. 检查账簿记录,验证债务利息计算是否正确
C. 查阅借款文件,检查借款是否经过授权审批
D.
B. 检查账簿记录,验证债务利息计算是否正确
C. 查阅借款文件,检查借款是否经过授权审批
D.
参考答案
参考解析
解析:筹资活动的内部控制测试有 1、了解被审计单位内部控制制度 2、进行简易抽查 3、核对借款明细表4、函证短期借款的实有数 5、复核短期借款利息
更多 “下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是: A. 向债权人函证负债金额,分析函证结果差异 B. 检查账簿记录,验证债务利息计算是否正确 C. 查阅借款文件,检查借款是否经过授权审批 D.” 相关考题
考题
多选题下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。A了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D两者的审计程序都包含观察、检查和询问
考题
多选题下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有()。A函证B穿行测试C重新执行D观察
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