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财务报表审计业务,只有( )才能承办。

A.检察院
B.审计署
C.内部审计机构
D.注册会计师

参考答案

参考解析
解析:财务报表审计业务是注册会计师审计业务的一种,属于法定业务,非注册会计师不得承办。
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考题 不以财务报表为直接审计对象的审计业务是()。 A.验证企业注册资本B.审查企业财务报表C.办理清算事宜中的审计业务D.办理企业合并事宜中的审计业务

考题 A注册会计师如果执行针对单一财务报表和财务报表特定要素的审计,下列做法不正确的是( )。 A.A注册会计师只有在接受审计整套财务报表审计业务的同时才能承接针对单一财务报表和财务报表特定要素的审计 B.A注册会计师执行单一财务报表和财务报表特定要素审计的同时可以接受委托审计整套财务报表 C.如果A注册会计师执行单一财务报表和财务报表特定要素审计的同时没有接受审计整套财务报表,应当确定按照审计准则对单一财务报表或财务报表特定要素进行审计是否可行 D.如果A注册会计师认为按照审计准则对单一财务报表和财务报表特定要素进行审计不切实际,可以与管理层讨论其他类型的业务是否更加可行

考题 在我国,注册会计师只有加入会计师事务所,才能承办业务。此题为判断题(对,错)。

考题 下列有关财务报表审计和财务报表审阅的说法中,错误的是( )。A.二者提出结论的方式不同 B.二者证据收集程序有所不同 C.财务报表审计业务的检查风险高于财务报表审阅业务的检查风险 D.财务报表审计业务所需的证据数量高于财务报表审阅业务所需的证据数量

考题 下列有关财务报表审计的说法中,不正确的是( )。 A、审计的最终产品是审计报告 B、执行财务报表审计业务比财务报表审阅业务所需证据数量多 C、如果某项业务的预期使用者仅包括责任方,则该项业务可以作为审计业务承接 D、财务报表审计并不减轻被审计单位管理层或治理层的责任

考题 审查企业财务报表、出具审计报告是注册会计师的法定业务,非注册会计师不得承办。

考题 《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、 内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员 也应当遵守该准则的情形是()A、接受授权、聘用承办或参与内部审计业务B、接受委托、指派承办或参与内部审计业务C、接受委托、聘用承办或参与内部审计业务D、接受委托、聘任承办或参与内部审计业务

考题 在我国,注册会计师只有加入()才能承办业务。A、会计师事务所B、审计局C、审计署D、律师事务所

考题 不以财务报表为直接审计对象的审计业务是()。A、办理企业合并事宜中的审计业务B、验证企业注册资本C、审查企业财务报表D、办理清算事宜中的审计业务

考题 注册会计师依法承办的审计业务包括哪些?

考题 我国政府审计的业务内容可以分为以下哪些类型?()A、财务报表审计B、财政财务审计C、绩效审计D、财务报表审阅E、财经法纪审计

考题 下列()业务,非注册会计师在具备一定条件之后也可以承办。A、税务代理B、对简要财务报表的审计C、对法规、合同所涉及的财务会计规定的遵循情况的审计D、验证企业资本,出具验资报告

考题 特殊目的审计业务与财务报表审计业务的差异仅在于审计意见所表述的对象不同。

考题 ()执行审计业务,应当适用国家审计准则。A、审计机关B、审计人员C、注册会计师D、其他组织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务

考题 单选题下列有关财务报表审计的说法中,不正确的是()。A 审计的最终产品是审计报告B 执行财务报表审计业务比财务报表审阅业务所需证据数量多C 如果某项业务的预期使用者仅包括责任方,则该项业务可以作为审计业务承接D 财务报表审计并不减轻被审计单位管理层或治理层的责任

考题 单选题针对财务报表审计的保证程度,以下理解中,不恰当的是()。A 由于财务报表审计属于鉴证业务,因此应当提供有限保证B 在财务报表审计中,注册会计师应当将审计业务风险降至审计业务环境下可接受的低水平C 在财务报表审计中,注册会计师应当以积极方式提出结论D 在财务报表审计中,注册会计师应当对审计后的财务报表提供高水平保证

考题 判断题审查企业财务报表、出具审计报告是注册会计师的法定业务,非注册会计师不得承办。A 对B 错

考题 单选题在我国,注册会计师只有加入()才能承办业务。A 会计师事务所B 审计局C 审计署D 律师事务所

考题 判断题在我国,注册会计师只有加入会计师事务所,才能承办业务。A 对B 错

考题 单选题下列对于审计业务与审阅业务的表述中,正确的是(  )。A 审阅业务提供的保证程度高于审计业务B 审计业务获取的审计证据的数量低于审阅业务C 经过审计的财务报表比经审阅的财务报表更为可靠D 审阅业务以积极方式提出结论

考题 单选题下列各项中,属于注册会计师承办的审计业务的是()。A 对企业资产进行资产评估B 审计财务报表,出具审计报告C 提供企业财务咨询D 审核企业前景财务资料

考题 单选题《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、 内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员 也应当遵守该准则的情形是()A 接受授权、聘用承办或参与内部审计业务B 接受委托、指派承办或参与内部审计业务C 接受委托、聘用承办或参与内部审计业务D 接受委托、聘任承办或参与内部审计业务

考题 单选题关于财务报表审计和财务报表审阅,以下理解中,错误的是()。A 从检查风险看,财务报表审计业务的检查风险比财务报表审阅业务的检查风险低B 从可接受的审计风险看,财务报表审计业务可接受的审计风险比财务报表审阅业务可接受的审计风险要高的多C 从所需证据数量看,财务报表审计业务的审计证据比财务报表审阅业务的审阅证据数量多D 从增强财务报表的可信度看,财务报表审计业务比财务报表审阅业务更能够提高财务信息的可信度

考题 单选题不以财务报表为直接审计对象的审计业务是()。A 办理企业合并事宜中的审计业务B 验证企业注册资本C 审查企业财务报表D 办理清算事宜中的审计业务

考题 多选题()执行审计业务,应当适用国家审计准则。A审计机关B审计人员C注册会计师D其他组织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务