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控制测试的取证方法包括( )。
A.分析
B.重新计算
C.检查
D.询问
E.观察
B.重新计算
C.检查
D.询问
E.观察
参考答案
参考解析
解析:选项A和B不属于控制测试的取证方法。
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考题
下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分适当的审计证据的取证方法是( )。A.外部调查
B.询问
C.重新计算
D.检查
考题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有( )。
A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性
B.盘点有形资产属于观察的取证方法
C.重新操作是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证
D.函证回函来自独立第三方,因此具有较高的可靠性
考题
下列关于控制测试的时间的说法,不正确的是( )。
A.控制测试的时间包括何时实施控制测试
B.控制测试的时间包括测试所针对的控制适用的时点或期间
C.注册会计师一般在期中进行控制测试
D.注册会计师仅在期末进行控制测试
考题
完成符合性测试后,审计人员只有在确认()的情况下,才能将控制风险评估为高水平。A、通过符合性测试已获取证据证明控制有效B、控制政策和程序与认定不相关C、控制政策和程序无效D、取得证据来评价控制政策和程序显得不经济
考题
多选题调查取证的基本方法包括( )等。A询问B勘验、检查C鉴定、检测D抽样取证E证据保全
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