网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的应当( )。
A.由审计组讨论决定
B.请示本级人民政府或上级审计机关
C.由被审计单位研究决定
D.由会计师事务所决定
B.请示本级人民政府或上级审计机关
C.由被审计单位研究决定
D.由会计师事务所决定
参考答案
参考解析
解析:审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的应当请示本级人民政府或上级审计机关。
更多 “审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的应当( )。A.由审计组讨论决定 B.请示本级人民政府或上级审计机关 C.由被审计单位研究决定 D.由会计师事务所决定” 相关考题
考题
《审计署关于内部审计工作的规定》指出:单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。( )
此题为判断题(对,错)。
考题
下列关于审计人员选用审计标准的表述中,正确的是( )。
A.如果选用的行政法规与宪法、法律存在矛盾,应以宪法、法律规定为审计标准
B.应选用与审计事项密切相关的规章制度作为审计标准
C.应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准
D.在没有明确的审计标准时,应由审计组自行决定
E.关系不密切的文件、资料不能作为审计标准
考题
下列关于审计人员选用审计标准的表述中,错误的是:A:如果选用的行政法规与宪法、法律存在矛盾,应以宪法、法律规定为审计标准B:应选用与审计事项密切相关的规章制度作为审计标准C:应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准D:在没有明确的审计标准时,应由审计组自行决定
考题
针对审计标准,以下说法不正确的是( )。
A.当标准不一致时,应当采用权威的和公认程度高的标准
B.审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的,应当请示本级人民政府
C.审计人员在审计实施过程中需要持续关注标准的适用性
D.审计标准的相关性是指用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关
考题
下列情况中,可以采用内部审计机构负责人批准送出日的是:
A、采纳组织主管人员的某些修改意见
B、内部审计人员在本机构负责人审批后又发现被审计单位存在新的重大问题
C、内部审计报告存在重大疏忽
D、内部审计人员在本机构负责人审批前又发现被审计单位存在新的重大问题
考题
下列关于审计人员选用审计标准的表述中,错误的是( )
A.如果选用的行政法规与宪法、法律存在矛盾,应以宪法、法律规定为审计标准
B.应选用与审计事项密切相关的规章制度作为审计标准
C.应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准
D.在没有明确的审计标准时,应由审计组自行决定
考题
下列关于审计标准的表述中,正确的是( )。
A.审计标准是判断审计质量是非优劣的准绳
B.审计工作计划可以作为审计标准
C.不得以媒体的相关消息和报道作为审计标准
D.在没有明确的审计标准时,应由审计组自行决定
考题
在审计主管复核一系列工作底稿时发现,记录在工作底稿和报告草稿中的审计发现没有提供评价标准。对此情形,下列说法正确的是:A.对于审计发现来说,相关评价标准是不可或缺的,应该被视为缺陷
B.对于审计发现来说,相关评价标准可有可无,不应该被视为缺陷
C.对于审计发现来说,相关评价标准是不可或缺的,但不应该被视为缺陷
D.对于审计发现来说,相关评价标准可有可无,但应该被视为缺陷
考题
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
考题
审计组应当只对所审计的事项发表审计评价意见,以下事项中不得发表审计评价意见的有:()。A、审计过程中未涉及的事项B、审计证据不充分、不适当的事项C、评价依据或标准不明确的事项D、超越审计职责范围的事项
考题
单选题下列关于审计人员选用审计标准的表述中,错误的是:A
若选用的行政法规与法律相矛盾,应以法律规定为审计标准B
应选用与审计事项密切相关的规章制度作为审计标准C
应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准D
审计发现的重大问题,没有明确标准的,审计机关可自行决定
考题
单选题下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。A
内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的B
内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明C
审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见D
审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权
考题
单选题在实施审计的过程中,内部审计师的下列哪些行为可以最好的解释审计风险:()A
在审计过程中可能没有发现重大错误或弱点B
发现内部控制环境薄弱,所以不能正确的评价活动C
发现自身不具备发现审计风险的技能,进而没有发现审计风险D
在检查过程中漏掉了一张有错误的会计凭证
考题
多选题审计组应当只对所审计的事项发表审计评价意见,以下事项中不得发表审计评价意见的有:()。A审计过程中未涉及的事项B审计证据不充分、不适当的事项C评价依据或标准不明确的事项D超越审计职责范围的事项
考题
单选题民间审计人员在执行审计业务中,发现有弄虚作假等不法行为的,应当在()中明确提出。A
管理建议书B
审计约定书C
审计工作底稿D
审计报告书
热门标签
最新试卷