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17、商品运抵企业后应由采购部门进行验收,同时比较所收商品是否与订购单相符。


参考答案和解析
错误
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考题 企业验收商品时,首先应将所收商品与()相核对 A.订购单的要求B.验收单的记录C.付款单的金额D.卖方发票的数量

考题 有关采购付款流程,下列说法错误的是()。 A.采购部门在收到请购单后,可以对未经过批准的请购单发出订购单B.有效的订购单代表企业已授权验收部门接受供应商发运来的商品C.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近

考题 下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中、恰当的是()。 A.验收单是收到商品时所编制的凭据,只列示采购商品的金额B.采购部门在收到请购单后,请购单无论是否经过批准,都可以发出订购单C.订购单是由采购部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据D.订购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交财务部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据

考题 注册会计师在对采购与付款业务流程进行控制测试时,为确保记录的采购不存在偏差,下列控制程序中最有效的是( )。A.验收部门对订购单上的数量与验收报告上的数量进行比较B.独立于采购部门的一个员工对卖主的销售发票和订购单进行比较C.要求授权该项采购业务的人在验收报告上签字D.在编制付款凭单时,要求对订购单、验收报告和卖主的销售发票进行独立的比较

考题 以下针对采购与付款的具体控制活动的说法中,恰当的有(  )。 A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购 B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据 D.记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

考题 下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的有(  )。 A.请购单是由生产、仓库等相关部门的有关人员填写,送交财务部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据 B.订购单是由采购部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据 C.验收单是收到商品时所编制的凭据,只列示采购商品的金额 D.采购部门在收到请购单后,请购单无论是否经过批准,都可以发出订购单

考题 下列有关采购业务相关控制活动的说法中,恰当的有(  )。 A.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 B.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险 C.采购部门在收到请购单后,只能对经过恰当批准的请购单发出订购单 D.编制连续编号的请购单,仅与采购交易的“完整性”认定相关

考题 下列各项中关于采购与付款循环业务活动的表述不正确的是( )。A.如果月末货到单未到,则需根据验收单和订购单暂估相关的负债 B.验收部门收到货物应首先比较所收商品与订购单上的要求是否相符,然后再盘点商品并检查商品有无损坏 C.请购单可以分部门连续编号,但需要由手工编制 D.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购

考题 下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有( )。 A.请购单由产品制造、资产使用等部门的有关人员填写,送交采购部门 B.请购单需要进行连续编号 C.订购单由采购部门填写 D.验收单是收到商品、资产时所编制的凭证

考题 下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。 A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单 B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符 C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据 D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门

考题 对于新购的商品,采购部在商品到达仓库()内将相关订购单、提单和验收单等单据交仓储部,仓储部根据单据对商品进行验收和入账。A、前一天B、前三天C、前五天D、前七天

考题 采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下()控制程序可以解决这一问题。A、在采购请求被提交到采购部门之前,采购商品的使用部门的主管对请购单进行审批B、采购部门订购那些计算机系统显示为低存货水平的商品C、验收部门将原始采购订单和验收报告进行核对后才卸货D、确认验收报告与供货商提供的装运单一致后,仓库部门才将商品入库

考题 A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人,A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价:  (1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单,请购单统一由采购部门主管W签字批准。  (2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员S进行询价,职员M确定供应商,再由其职员P负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。  (3)验收部门检查了原材料有无损坏后,比较所收商品与订购单上的要求是否相符,如商品的品名、摘要、数量、到货时间等,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。 (4)应付凭单部门核对验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。  (5)付款后,会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致,以及与付款支票汇总记录的一致性。  (6)每月末,由不登记应付账款明细账的人员与供应商核对应付账款、应付票据等往来款项,如有不符,及时查明原因。 结合以上(1)至(6),分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷,简要说明理由和改进建议。

考题 下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的是()。A、请购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交采购部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B、订购单是由仓储部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C、验收单是收到商品时所编制的凭据,列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D、付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证

考题 以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是()。A、基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购B、采购部门只能向通过审核的供应商进行采购C、验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据D、记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

考题 单选题下列说法中正确的是(  )。A 采购部门对经过批准的请购单发出订购单,询价后确定最佳供应商,但询价与确定供应商的职能要分离B 采购部门负责签订合同的人员同时负责合同执行并且付款C 采购部门的采购人员A负责采购商品及验收入库D 将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险。存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近。这些控制与商品的“完整性”认定相关

考题 单选题以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。A 验收单、请购单都需要连续编号控制B 验收单与应付账款的存在认定有关C 验收单与采购信息报告、订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系D 验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏

考题 单选题下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。A 仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单B 独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符C 验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据D 验收部门应将验收单其中一联交采购部门

考题 多选题下列有关采购与付款循环主要业务活动及其涉及的相关认定的说法,正确的有( )。A请购单是证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一B独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的“存在”认定有关C定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关D将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,与商品的“存在”认定有关

考题 单选题采购和付款交易通常要依次经过()几个业务活动。A 请购商品和劳务、编制订购单、验收商品、储存已验收商品、编制付款凭单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出B 编制订购单、请购商品和劳务、验收商品、储存已验收商品、编制付款凭单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出C 编制订购单、请购商品和劳务、编制付款凭单、储存已验收商品、验收商品、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出D 请购商品和劳务、编制付款凭单、验收商品、储存已验收商品、编制订购单、确认与记录负债、付款、记录现金与银行存款支出

考题 单选题以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。A 验收单与应付账款的存在认定有关B 验收单、请购单都需要连续编号控制C 验收单与采购信息报告、订购单、请购单从业务流程的角度分析具有对应关系D 验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏

考题 单选题下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中,不恰当的是()。A 请购单是由生产等相关部门的有关人员填写,送交采购部门,是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B 订购单是由仓储部门填写,经适当的管理层审核后发送供应商,是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C 验收单是收到商品时所编制的凭据,列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D 付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的,载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证

考题 判断题企业验收商品时,首先应将所收商品与卖方发票的数量相核对。 ( )A 对B 错

考题 单选题下列有关采购与付款循环主要过程列示正确的是:A 编制订购单——处理请购单——处理和记录价款的支付——验收商品——确认债务B 处理请购单——编制订购单——验收商品——确认债务——处理和记录价款的支付C 编制订购单——验收商品——处理请购单——确认债务——处理和记录价款的支付D 处理请购单——验收商品——编制订购单——确认债务——处理和记录价款的支付

考题 单选题与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过需求量。以下控制能防止这种情况的是:()A 在请购单被提交给采购部门之前由部门主管进行审查。B 采购部门在收到仓储人员的提示后立刻进行采购。C 验收部门在收到原始采购订单之前对待验收商品进行卸货。D 在采购部门提供了包括供应商编制的送货单在内的验收报告之后,商品才被入库保存。

考题 单选题在采购与付款业务循环中,验收商品和劳务的部门是( )。A 采购部门B 仓库C 验收部门D 财务部门

考题 多选题以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括(  )。A储存岗位与验收岗位的职责分离可以降低存货舞弊风险B限制无关人员接近储存的商品存货可以降低存货舞弊风险C验收管理员将商品送交仓库时在验收单副联上签收与固定资产、存货“存在”认定有关D储存管理员应当定期检查、比较所储存商品与采购发票、订购单、请购单的一致性,并且检查所储存商品是否损坏

考题 单选题对于新购的商品,采购部在商品到达仓库()内将相关订购单、提单和验收单等单据交仓储部,仓储部根据单据对商品进行验收和入账。A 前一天B 前三天C 前五天D 前七天