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当被审计单位使用()管理数据时,审计人员只需直接将被审计单位的数据复制到审计人员的计算机中即可,即直接复制的方式。
A.DB3
B.电子表格软件
C.DB2
D.Oracle
参考答案和解析
错误
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考题
12 .以下审计证据中属于审计人员亲历证据的是( )。A .审计人员从被审查账簿中摘录的资料B .审计人员参加存货盘点取得的盘点表C .审计人员动手编制的银行存款余额调节表D .审计人员取得被审计单位的租赁合同E .审计人员复制的被审计单位的销售发票
考题
下列关于审计质量控制的表述,正确的是:A、审计质量控制的直接目的是依法对被审计单位进行处理处罚
B、审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位
C、审计质量控制的客体包括被审计单位的内部控制管理
D、审计质量控制制度的要素包括审计职业道德
考题
下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有( )。A.审计人员监督存货盘点取得的盘点表
B.审计人员取得的被审计单位的租赁合同
C.审计人员复制的被审计单位的销售发票
D.审计人员从被审查账簿中摘录的资料
E.审计人员动手编制的银行存款余额调节表
考题
审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不能作为审计人员作出职业判断的依据的是:A、法律、法规、规章和其他规范性文件
B、会计准则和会计制度
C、被审计单位的历史数据和历史业绩
D、被审计单位管理层的期望
考题
下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同C、审计人员复制的被审计单位的销售发票D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表
考题
下列各项中不属于审计证据的项目是()。A、被审计单位自行编制的统计报表B、审计人员根据被审计单位提供的资料作出的比率分析结果C、审计人员与被审计单位管理人员的谈话记录D、审计人员编制的审计工作底稿
考题
审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于()A、审计人员的业务能力B、被审计单位的会计人员的素质C、被审计单位内部控制的健全程度D、审计人员是否遵守审计准则
考题
下列关于审计质量控制的表述,正确的是()A、审计质量控制的直接目的是依法对被审计单位进行处理处罚B、审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位C、审计质量控制的客体包括被审计单位的内部控制管理D、审计质量控制制度的要素包括审计职业道德规范
考题
判断题审计人员利用审计软件虽然可以直接访问被审会计信息系统的数据,但不能直接进行数据的采集,并将其转换成审计软件的数据格式,也不能利用审计软件进行重记账等操作,从而与被审单位所提供的账、表等数据相核对,因此,利用审计软件并不能提高审计的效率A
对B
错
考题
多选题下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。A审计人员监督存货盘点取得的盘点表B审计人员取得的被审计单位的租赁合同C审计人员复制的被审计单位的销售发票D审计人员从被审计账簿中摘录的资料E审计人员动手编制的银行存款余额调节表
考题
单选题下列审计活动中,不属于计算机审计活动的是()。A
审计人员对被审单位的电子数据所进行的审计B
审计人员用计算机审计方法和技术对被审单位账簿所进行的审计C
审计人员利用计算机审计方法和技术对被审单位信息系统所进行的审计D
审计人员用手工审计方法和技术对纸质账簿所进行的审计
考题
单选题在下列书面证据中,可靠性最强的是()的书面证据。A
被审计单位以外机构编制并直接送到审计人员手中B
被审计单位以外机构编制并为被审计单位所有C
被审计单位自行编制D
审计人员自行编制
考题
单选题审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竞选用哪种方式取决于()。A
审计人员的业务能力B
被审计单位的会计人员的素质C
被审计单位内部控制的健全程度D
审计人员是否遵守审计准则
考题
多选题在确定特别风险时,注册会计师的下列做法正确的有( )。A直接假定被审计单位收入确认存在特别风险B将被审计单位管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险C直接假定被审计单位存货存在特别风险D将被审计单位管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险
考题
多选题下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。A审计人员从被审查账簿中摘录的资料B审计人员监督存货盘点取得的盘点表C审计人员动手编制的银行存款余额调节表D审计人员取得的被审计单位租赁合同E审计人员复制的被审计单位的销售发票
考题
判断题为了取得被审单位存储在计算机上的会计资料,审计人员需要专门的工具对数据进行采集。当被审单位计算机系统配备有专门的数据接口,审计人员可以建立临时的数据接口实现数据采集;如果被审单位的计算机系统没有现存的数据接口,或者数据接口不能满足审计的要求,可以直接利用接口来采集数据A
对B
错
考题
多选题在确定特别风险时,注册会计师的下列做法正确的有( )。A直接假定被审计单位的收入确认存在特别风险B将被审计单位管理层舞弊导致的重大错报风险确定为特别风险C直接假定被审计单位的存货项目存在特别风险D将被审计单位管理层凌驾于控制之上的风险确定为特别风险
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