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判断题
办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约,不得混岗操作;并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。
A
对
B
错
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考题
内部账务核对的风险防控措施是:( )A.要按照《农村信用社对账管理制度》,严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施,严防“一手清”。B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度。C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”。D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为,利用对账人员单方面核对余额或发生额,或核对发生额不勾对交易明细等漏洞,办理虚假业务,挪用、侵占信用社资金。
考题
以下关于股金信息录入与股金证出具的风险防控措施表述不妥当的是()A、严格岗位制约,实行双人复核制度B、股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理C、交还社员的股金证应专门指定一人办理交接D、在营业场所张贴明显提示,加强公众风险防范教育
考题
以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()A、建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”B、认真执行每日现金“三碰库”和对账制度C、对内部账抹账或冲销业务要重点核对D、网点签退后,不得重新签到
考题
以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()A、办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作B、错账冲正,必须规范管理C、加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额D、对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
考题
在办理社内往来业务时,以下提法正确的是()A、下级机构向上级机构办理缴存资金时,应先缴存后记账B、办理社内往来业务时,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约C、上下级对账应核对账户余额,有条件的情况下,还应核对账户发生额D、提款、缴款应坚持双人办理、相互监督、安全押运
考题
中小金融机构应明确防控重点,建立对()的风险排查制度,加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控,建立案件定期排查制度,及时堵塞漏洞,严防操作风险。A、要害部门B、重点业务C、重要人员D、重要岗位
考题
内部账务核对的风险防控措施是()A、要按照《农村信用社对账管理制度》,严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施,严防“一手清”B、认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度C、记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”D、内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为,利用对账人员单方面核对余额或发生额,或核对发生额不勾对交易明细等漏洞,办理虚假业务,挪用、侵占信用社资金
考题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》,应加强银行业金融机构()工作的落实,严格柜台业务操作行为,有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。A、案件防控基础B、柜台业务操作C、内部监督D、对账工作
考题
农村中小金融机构应确保业务、财务和其他管理信息完整、真实、准确和及时,加强未达账项和差错处理的环节控制,记账岗位和对账岗位必须严格分开,建立()。A、事后监督机制B、事前控制体系C、业务咨询制度D、分级授权体系
考题
多选题根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施()A严格落实岗位轮换、亲属回避和强制休假三项制度B推行“飞行检查”和“整体移位检查”,提高突击性风险排查的威慑力C严格落实授权管理制度、不相容岗位分离制约制度,定期开展制度执行情况的监督检查D要严格按照有关规定,监督落实对案件当事人和处理和有关责任人的责任追究,并向监管部门报告有关情况
考题
多选题柜面不相容岗位制约要求主要有()。A同一业务的记账人员与授权人员不得混岗B账务处理人员与对账人员不得混岗C上门服务人员不得同时兼办与服务项目相关的柜面会计业务D汇票专用章、本票专用章的保管人员和相关票据的保管及签发人员不得混岗
考题
单选题以下关于外部对账面对面勾对对账的风险防控措施表述错误的是()A
严格执行岗位制约制度,原则上做到记账员与对账员相分离B
对账事项双人对账、双人签字、双人承担责任C
与企业对账应事先约定,严格按照约定时间、频率进行对账D
对账结果应双方签章确认
考题
多选题在办理社内往来业务时,以下提法正确的是()A下级机构向上级机构办理缴存资金时,应先缴存后记账B办理社内往来业务时,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约C上下级对账应核对账户余额,有条件的情况下,还应核对账户发生额D提款、缴款应坚持双人办理、相互监督、安全押运
考题
单选题以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()A
建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”B
认真执行每日现金“三碰库”和对账制度C
对内部账抹账或冲销业务要重点核对D
网点签退后,不得重新签到
考题
单选题以下关于提入票据复核与入账的风险防控措施描述不妥当的是()A
票据交换员、录入人员、记账人员岗位要严格分设,严格授权,形成想、有效制约B
规范流程,票据交换要严格执行双方签收手续C
票据交换员每日必须对同城业务进行核对D
加强与人民银行、其他商业银行和客户的对账
考题
单选题以下关于股金信息录入与股金证出具的风险防控措施表述不妥当的是()A
严格岗位制约,实行双人复核制度B
股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理C
交还社员的股金证应专门指定一人办理交接D
在营业场所张贴明显提示,加强公众风险防范教育
考题
单选题以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()A
办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作B
错账冲正,必须规范管理C
加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额D
对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
考题
多选题中小金融机构应明确防控重点,建立对()的风险排查制度,加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控,建立案件定期排查制度,及时堵塞漏洞,严防操作风险。A要害部门B重点业务C重要人员D重要岗位
考题
多选题记账岗位与对账岗位分别设立,对账人员与()及其他外勤人员严格分离,不得混岗操作。A记账人员B客户经理C上门收款人员D上门结算服务人员
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