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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列选项中属于内部风险的为()。
A

决策失误

B

经济

C

文化

D

法律法规


参考答案

参考解析
解析:
更多 “单选题下列选项中属于内部风险的为()。A 决策失误B 经济C 文化D 法律法规” 相关考题
考题 下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

考题 下列选项属于商业银行操作风险的是( )。A.人员因素B.内部流程C.声誉风险D.系统缺陷E.战略风险

考题 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率 B.一信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险

考题 下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况 B.提供监管数据 C.识别当期风险特征 D.配合内部审计检查

考题 下列选项中不属于风险管理方法的是( )。A:损失控制 B:内部风险控制 C:外部风险控制 D:损失融资

考题 下列选项中,不属于COSO企业风险全面管理框架中的全面风险管理要素的是:A.内部环境 B.事件识别 C.风险应对 D.风险管理

考题 下列选项中,不属于内部控制要素的是:A.风险评估 B.风险应对 C.控制活动 D.信息与沟通

考题 下列选项中,不属于商业银行操作风险的是( )。A.法律风险 B.声誉风险 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件

考题 下列选项中,属于银行业金融机构审慎经营规则内容的有()。A风险管理B内部控制C资本充足率D资产质量

考题 下列选项中,属于邮储银行安全防范的重点对象是()。A、内部风险B、自然灾害C、外部侵害D、员工作案

考题 下列选项中,属于内部控制范畴内的风险应对策略有()A、风险规避B、风险降低C、风险分担D、风险承受

考题 下列选项中,属于《企业风险管理——整合框架》中定义的内部控制要素的有()。A、内部环境B、目标设定C、事项识别D、风险反应

考题 下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()A、对组织的内部控制的有效性进行评估B、为评估组织的风险管理而对证据进行检查C、为组织提供改进控制的过程的建议D、以可靠的方式评估和报告风险

考题 下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

考题 以下选项中,属于信用风险,又属于操作风险的是()。A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌

考题 下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,属于属性标准的是:()A、内部审计活动的管理B、持续职业发展C、工作性质D、风险管理

考题 下列选项中,不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是()。A、前台业务人员B、股东C、风险管理职能部门D、内部审计

考题 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A、无风险利率B、一般信用利差风险C、特定风险D、股票风险

考题 单选题下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()A 对组织的内部控制的有效性进行评估B 为评估组织的风险管理而对证据进行检查C 为组织提供改进控制的过程的建议D 以可靠的方式评估和报告风险

考题 单选题下列选项中,属于属性标准的是:()A 内部审计活动的管理B 持续职业发展C 工作性质D 风险管理

考题 单选题以下选项中,属于信用风险,又属于操作风险的是()。A 内部欺诈B 外部欺诈C 经营中断和系统瘫痪D 股市暴跌

考题 单选题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A 风险评估B 对控制的监督C 控制活动D 信息与沟通

考题 多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通

考题 单选题下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A 无风险利率B 一般信用利差风险C 特定风险D 股票风险

考题 多选题下列选项中,属于《企业风险管理——整合框架》中定义的内部控制要素的有()。A内部环境B目标设定C事项识别D风险反应

考题 单选题下列选项中,不属于商业银行风险管理的"三道防线"的是()。A 前台业务人员B 股东C 风险管理职能部门D 内部审计