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单选题
企业内部控制监督检查,针对业务相关岗位及人员的设置情况应重点检查的是( )。
A
是否存在岗位设置不合理现象
B
是否存在从业人员专业技能不合格现象
C
是否存在在岗人员业务素质不过关现象
D
是否存在不相容职务混岗的现象
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题企业内部控制监督检查,针对业务相关岗位及人员的设置情况应重点检查的是( )。A 是否存在岗位设置不合理现象B 是否存在从业人员专业技能不合格现象C 是否存在在岗人员业务素质不过关现象D 是否存在不相容职务混岗的现象” 相关考题
考题
定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况,监督管理政策、监管要求的落实情况,应重点对()的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险网点B.高风险业务C.高风险环节D.高风险岗位E.高风险人员
考题
下列关于工程工程,内部控制检查的说法中正确的是有()
A、定期检查工程工程业务相关岗位及人员的设置情况B、定期检查竣工决算制度的执行情况C、定期检查工程工程业务授权批准制度的执行情况D、定期检查概预算控制制度的执行情况
考题
关于工程项目内部会计控制原则,下列表述中错误的是()。A.内部会计控制应涵盖企业内部涉及会计工作业务的所有人员B.内部会计控制应涵盖企业内部财会部门的所有工作岗位和人员C.针对业务处理过程的关键点落实决策、执行、监督、反馈等各个环节D.企业内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置、职责权限应合理划分
考题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是( )。A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章
B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
考题
研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针对性,把开展专项监督摆在首要位置。重点监督内部控制的运行缺陷,提高内部控制的执行力。
考题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况
考题
广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A、内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B、内部账户业务授权批准制度的执行情况。C、监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D、过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E、内部账户对账及差错处理的情况。
考题
多选题企业工程项目内部控制监督检查包括()A检查工程项目业务相关岗位及人员的设置情况B检查工程项目业务授权批准制度的执行情况C检查工程项目决策责任制的建立及执行情况D检查概预算控制制度的执行情况E检查各类款项支付制度的执行情况
考题
单选题集中作业平台受理网点生产管理员日终检查监督不包括()。A
重点抽查人工验印、复验情况、收费情况B
重点抽查冲销及撤销业务的资金处理情况。C
应履行相关业务审核审批职责、及时检查网点发起、中心转入网点业务处理情况.D
核查受理记录凭证数量与日终业务报告表核对是否相符
考题
多选题不兼容岗位设置的原则有()A管理人员B不兼容岗位的设置应当遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳期的控制效果;C不兼容岗位的设置应随具体业务操作流程的变更而及时做出调整;D不兼容岗位的设置应遵循各分支行通融业务情况制定
考题
多选题广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B内部账户业务授权批准制度的执行情况。C监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E内部账户对账及差错处理的情况。
考题
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B
反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C
反映货币资金业务的监督检查情况D
反映存货报告情况
考题
单选题关于内部会计控制原则,下列表述中错的是( )。A
内部会计控制应涵盏企业内部涉及会计工作业务的所有人员B
内部会计控制仅涵盖企业内部财会部门的所有工作岗位和人员C
针对业务处理过程的关键点落实决策,执行、监督、反馈等各个环节D
企业内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置、职责权限应合理划分
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