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多选题
对内部报表的描述不正确的是()
A
为满足企业内部经营管理需要而编制
B
不对外公布
C
有统一的格式
D
有统一的指标体系
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下列有关整合审计的说法中,错误的是( )。A、注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计B、在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对财务报表发表的意见C、在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果D、在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
考题
以下关于财务报表审阅业务的说法中,不正确的是( )。A.注册会计师对审阅后的财务报表提供有限保证B.执行财务报表审阅业务时,注册会计师通常无须对内部控制进行测试C.注册会计师对审阅后的财务报表提供合理保证D.执行财务报表审阅业务时,注册会计师通常无须对应收款项实施函证
考题
下列关于企业财务报表附注的表述中,不正确的是( )。A.附注是对报表中列示项目的文字描述或明细资料
B.附注是对未能在这些报表中列示项目的说明
C.附注是企业财务报表的组成部分
D.附注不能帮助财务报表使用者更准确地把握财务报表列示项目的含义
考题
关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()A、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定意见的内部控制审计报告B、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告C、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审计报告D、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告
考题
下列有关附注的说法,不正确的是()A、附注不属于财务会计报表的组成部分B、附注是对在会计报表中列示项目的描述或明细资料C、附注是对未能在会计报表中列示项目的说明D、附注是财务会计报告的组成部分
考题
根据萨宾斯-奥克斯利法案,管理层有关财务报表的内部控制报告的所有陈述都是正确的,除了该报告必须()A、包括管理层建立对财务报表的有效内部控制的责任声明B、包括设计内部控制是公司审计委员会的责任的声明C、评估公司对年度财务报表的内部控制的有效性D、由独立审计师来审核
考题
下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。A、内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露B、财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见C、在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性D、注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见
考题
单选题在查询处理的交易处理中,以下对“业务报表统计查询“描述不正确的是()A
网点机构无权限查询和使用报外汇局的报表B
在内部查询统计报表中,系统会对操作人员的查询结果支持excel导出C
操作人员可以根据时间段、金额区间、机构等条件进行内部查询统计报表的查询D
在内部查询统计报表中,系统会对操作人员的查询结果进行统计
考题
单选题下列关于财务预算的报表的说法,不正确的是: ( )A
财务预算的报表服务于企业的管理者B
财务预算的报表可以从总体反映企业所有业务的全局情况C
财务预算的报表也称为企业的总预算D
财务预算报表不属于企业的内部报表
考题
单选题下列关于企业财务报告附注的表述中不正确的是( )。A
附注是对财务报表的文字描述和说明B
附注主要作用是对报表中未能列示项目的说明C
企业未能在财务报告中说明的内容必须在附注中加以披露D
附注是企业财务报表的组成部分
考题
单选题下列有关附注的说法,不正确的是()。A
附注不属于财务会计报告的组成部分B
附注是对在财务报表中列示项目的描述或明细资料C
附注是对未能在财务报表中列示项目的说明D
附注是财务会计报告的组成部分
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