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多选题
公司业务内控管理内容主要包括()
A
制度梳理
B
现场检查
C
非现场检查
D
操作风险管理
E
落实整改
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()
A.金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况B.金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理C.特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况D.其他可能引起风险的情况
考题
公司安全生产检查与隐患整改管理制度关于安全生产检查的内容,主要包含()等。
A.检查企业员工投入情况B.检查企业安全生产制度的建立情况C.检查企业安全生产管理的落实情况D.检查企业作业现场、办公场所、仓库和员工宿舍等存在安全隐患E.检查企业安全生产设施的配备情况
考题
县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()A、金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况;B、金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理;C、特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况;D、其他可能引起风险的情况。
考题
合规现场检查采取定期或不定期的方式进行,检查主要内容包括()A、对安全管理制度的执行情况进行突击检查,提出合规建议。B、对各项业务管理制度执行情况进行突击检查,及时识别和预警操作风险。C、对合规检查发现的违规行为进行现场纠正,提出限期整改意见。D、督导被查行对存在问题进行有效整改和责任追究
考题
《湖北省农村信用社合规管理暂行办法》规定,合规现场检查采取定期或不定期的方式进行,检查主要内容包括()A、对安全管理制度的执行情况进行突击检查,提出合规建议。B、对各项业务管理制度执行情况进行突击检查,及时识别和预警操作风险。C、对合规检查发现的违规行为进行现场纠正,提出限期整改意见。D、督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。
考题
现场管理人员负责营业网点的现场业务管理和各项业务制度落实工作,对需审核、审批业务的真实性把关,履行()等工作,参与网点正常秩序维护、客户引导、业务咨询和服务管理工作。A、事中控制B、监督检查C、落实整改D、业务培训
考题
多选题现场管理人员负责营业网点的现场业务管理和各项业务制度落实工作,对需审核、审批业务的真实性把关,履行()等工作,参与网点正常秩序维护、客户引导、业务咨询和服务管理工作。A事中控制B监督检查C落实整改D业务培训
考题
多选题县级联社银行卡部门设立金燕卡风险管理岗位,采用定期与非定期、现场与非现场、常规与专项等多种方式对网点进行检查与监督。检查的内容包括:()A金燕卡凭证管理;金燕卡业务内控制度落实情况;B金燕卡业务操作风险管理;自助设备安全管理;C特约商户安全管理;金燕卡业务风险案件报告以及处理情况;D其他可能引起风险的情况。
考题
多选题《湖北省农村信用社合规管理暂行办法》规定,合规现场检查采取定期或不定期的方式进行,检查主要内容包括()A对安全管理制度的执行情况进行突击检查,提出合规建议。B对各项业务管理制度执行情况进行突击检查,及时识别和预警操作风险。C对合规检查发现的违规行为进行现场纠正,提出限期整改意见。D督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。
考题
多选题合规现场检查采取定期或不定期的方式进行,检查主要内容包括()A对安全管理制度的执行情况进行突击检查,提出合规建议。B对各项业务管理制度执行情况进行突击检查,及时识别和预警操作风险。C对合规检查发现的违规行为进行现场纠正,提出限期整改意见。D督导被查行对存在问题进行有效整改和责任追究
考题
多选题会计内控评价的项目及内容包括()。A现场检查评价:评价周期内,对评价对象接受的内外部现场会计检查情况进行评价。评价内容包括检查结论、会计业务操作流程的合规性、会计内部控制措施及执行情况B录像监督评价:根据评价周期内录像监督检查情况对评价对象进行评价,评价内容包括操作流程合规性、录像监督设备的完好性等C整改情况评价:根据评价周期内的问题整改情况对评价对象进行评价,评价内容包括问题整改的全面性和及时性D会计管理综合评价:对评价对象会计管理的其他工作情况进行评价,评价内容包括但不限于风险控制、业务培训、沟通协调、应急处置等各类管理工作情况
考题
多选题业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()。A按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告B分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平C梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告D分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平E负责落实管理层交办的其他整改工作
考题
多选题现场检查信息包括现场检查发现的()等方面的内容。A案件信息B公司治理C内部控制D风险管理
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