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单选题
信息系统审计师的决定和行动最有可能对以下哪个风险产生影响?()
A
固有风险
B
检查风险
C
控制风险
D
业务风险
参考答案
参考解析
解析:
信息系统审计师对审计程序和审计工具的选择将直接影响到审计中的检查风险。固有风险通常不受信息系统审计师的影响。控制风险通常受到公司管理层行动的控制。业务风险同样也不受信息系统审计师的影响。点评:审计风险的概念:固有风险、控制风险、检查风险。
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考题
交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括:( )A.为某特定可审计实体设计的审计具体目标
B.基于某可审计实体的初步调查之上的审计评价
C.在选择审计调查领域时使用的风险评估
D.所作出的对某一特定可审计实体的建议
考题
信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部分内容进行更新,该过程最有可能对以下哪些内容产生影响?()A、测试的全面性B、测试过程的有效性C、测试结果归档处理D、生产数据的完整性
考题
以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:()A、内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权B、内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议C、内部审计师应评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险D、内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务
考题
以下哪一项是风险主题的目的() ①识别可能对项目交付目标产生影响的风险 ②评估和评价对项目交付目标产生影响的风险 ③管理组织中公司或项目群管理层面的风险 ④实施风险管理活动以改进对项目交付目标目标有利的机会A、①②③B、①②④C、①③④D、②③④
考题
信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动?()A、删除非授权软件的所有拷贝B、通知被审计机构有关非授权软件的情况,并进行跟踪确保软件的删除C、向被审计机构管理层报告使用非授权软件的情况,以及告知管理层有必要防止该情况的再次发生D、警告终端用户有关使用非法软件的风险
考题
单选题以下关于内部审计师在全面风险管理体系中的工作,表述错误的是:()A
内部审计师在协助管理层建立或改善风险管理过程中,如需承担风险管理工作必须得到管理层的授权B
内部审计师应评价风险管理过程的有效性,并对其改善提出建议C
内部审计师应评估与组织治理、运营及信息系统有关的风险D
内部审计师可以为组织的全面风险管理提供咨询服务
考题
单选题以下关于内部审计师在全面风险管理中的作用,说法错误的是:()A
内部审计师可以对企业全面风险管理框架的有效运作提供确认服务B
内部审计师可以在企业全面风险管理体系中承担咨询工作C
为了保护内部审计师的独立性,内部审计师不能同时负责全面风险管理的确认和咨询D
内部审计师可以提供适当的风险评估及对风险和控制情况的报告
考题
单选题信息系统审计人员在复核组织测试战略过程中发现公司测试数据库每周依据生产数据库的部分内容进行更新,该过程最有可能对以下哪些内容产生影响?()A
测试的全面性B
测试过程的有效性C
测试结果归档处理D
生产数据的完整性
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