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单选题
建立健全内部控制制度。要按照“()”原则。
A
统一法人,授权经营,统一核算,单独考核
B
统一法人,授权经营,分级核算,单独考核
C
统一法人,授权经营,分级核算,统一考核
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考题
企业在按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制时,可能由于各种原因未能覆盖所有子公司。注册会计师应当评估其对内部控制审计的影响,在实施风险评估、控制测试及缺陷评价中充分考虑()情况的影响,并据此得出审计结论和出具审计报告。A、尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度B、企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施,以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时,仍能保持有效的财务报告内部控制C、未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序,虽然不完全符合内部控制规范体系的要求,仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报D、以前年度及当年度审计中,是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报
考题
单选题商业银行应当按照()原则,建立健全服务价格管理制度和内部控制机制,建立清晰的服务价格制定、调整和信息披露流程,严格执行内部授权管理。A
审慎经营B
合规经营C
谨慎经营D
诚实信用
考题
单选题根据《证券公司监督管理条例》的规定,证券公司应当按照( )的原则,建立健全风险管理与内部控制制度,防范和控制风险。A
防微杜渐B
谨慎防控C
审慎经营D
谨慎经营
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