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单选题
通常,从什么渠道得到的信息对审计师的结论影响最大()
A
外部证据
B
询问
C
口头证据
D
非正式的
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
以下哪一项是对审计结论的最好定义?A.是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估
B.审计结论是审计师对被审计情况的职业判断
C.审计结论是管理层制定的具体措施
D.审计结论是有关改进措施的建议
考题
每次内部审计师根据来自样本的信息得出审计结论时,都会产生一种额外风险,即抽样风险。抽样风险的例子是:A.抽样得出的结论超出了所测试的总体。
B.对样本应用了不适当的审计程序。
C.对样本数据错误地应用了审计程序。
D.从样本数据中得出错误的结论。
考题
对信息系统审计师来说,以下哪项通常是最为可靠的证据?()A、从第三方收到的确认信函来验证账户的余额B、从职能经理那里得到应用系统设计的运行保证C、从互联网上得到的趋势数据D、审计师依据经理提供的报表所进行的比率分析
考题
制造商的销售人员通常能够做下列的事,除了()A、清楚本地区有潜力的渠道成员B、对渠道成员作客观评价C、熟悉对未来渠道成员的销售人员的管理D、得到很多关于未来渠道成员的信息E、对中间商进行排序
考题
从以下三种渠道得到的案件线索可查性强①(),②(),③()A、从送钱送物经办人渠道得到的举报线索B、从在押、"两规"人员渠道得到的检举和交代线索C、从审计、工商、税务等经济监督和行政执法机关渠道得到的案件线索D、纠葛举报得到的线索
考题
审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审计师可以得出以下结论()A、银行对账单与公司账户已经调节B、全年的已付支票均是得到授权并可证明的C、保证及时支付的内部控制措施运行良好D、b、c均正确
考题
依据专业实务框架(PPF),以下哪项正确的列出了舞弊报告应当包含的信息?()A、目的、范围、结论以及在恰当的时机表达审计师的意见B、标准、原因、条件以及影响C、背景、观察及建议D、观察、结论、建议以及纠正措施
考题
从以下渠道得到的案件线索可查性不强()。A、从送钱送物经办人渠道得到的举报线索B、从"两规"、"两指"人员渠道得到的检举和交代线索C、传来举报和纠葛举报的线索从送钱送物经办人渠道得到的举报线索
考题
单选题制造商的销售人员通常能够做下列的事,除了()A
清楚本地区有潜力的渠道成员B
对渠道成员作客观评价C
熟悉对未来渠道成员的销售人员的管理D
得到很多关于未来渠道成员的信息E
对中间商进行排序
考题
单选题对信息系统审计师来说,以下哪项通常是最为可靠的证据?()A
从第三方收到的确认信函来验证账户的余额B
从职能经理那里得到应用系统设计的运行保证C
从互联网上得到的趋势数据D
审计师依据经理提供的报表所进行的比率分析
考题
判断题在协作探究学习过程中,学习者要明确和分析所探究的问题,制定探究方案,然后从多种渠道收集多种信息,对信息进行分析、综合和评价,得出适当的结论,最后用多种形式呈现自己的作品A
对B
错
考题
填空题信息传递渠道影响沟通障碍通常表现为:信息传递手段的障碍、传递层次的障碍、()和()。
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