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单选题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:()
A
取消内设的访问控制
B
考虑使用访问控制软件
C
考虑使用实用软件
D
将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
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考题
根据应用环境的不同,访问控制可分为____。
A.网络访问控制、主机、操作系统访问控制和应用程序访问控制B.单机访问控制、主机、操作系统访问控制和应用程序访问控制C.网络访问控制、单机访问控制和主机、操作系统访问控制D.网络访问控制。I/O设备、操作系统访问控制和应用程序访问控制
考题
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性
B.控制程序应该为各级管理层所用
C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序
D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
考题
某公司对财务部门的电脑上安装了访问控制软件,为了防止财务信息泄露,该访问控制软件记录了关于各种登录应用程序企图(不管是否成功)的详细信息。在对这些详细信息进行审计时,内部审计师可以借助的最佳软件或程序是:A.控制流程图
B.嵌入式审计模块
C.整体测试法
D.通用审计软件
考题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性
B.控制程序应该为各级管理层所用
C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序
D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:A.取消内设的访问控制。
B.考虑使用访问控制软件。
C.考虑使用实用软件。
D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:A.取消内设的访问控制
B.考虑使用访问控制软件
C.考虑使用实用软件
D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
考题
关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。
B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。
C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。
D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。
考题
审查应付账款系统的IS审计师发现没人审查审计日志。向管理人员提出此问题时,得到的回应是因为有效的系统访问控制已就位,因此没有必要进行额外的控制。该审计师能做出的最佳回应是:()A、审查系统访问控制的完整性B、接受管理人员有关有效访问控制已就位的声明C、强调具备系统控制框架的重要性D、审查负责应对账款人员的背景调查
考题
审查完业务流程后,某大型组织正基于语音IP (VoIP)技术部署新的Web应用程序。要实施便于该VoIP Web应用程序安全管理的访问控制,以下哪项是最合适的方法?()A、细化访问控制B、基于角色的访问控制(RBAC)C、访问控制列表D、网络/服务访问控制
考题
在审计某全球服务商提供商期间,IS审计师发现,为了允许公司全球客户报告和跟踪问题,公司对服务台应用程序进行了配置,可通过互联网对其进行访问。客户使用共享用户ID在各分支位置通过安全套接字层(SSL)进行连接,其访问权限限制为仅允许创建和查看服务申请。不需要定期更改密码,并且供应商未对应用程序执行安全测试。该IS审计师应该建议以下哪个选项?()A、需要定期更改密码B、为所有用户分配个人IDC、不需要进行任何更改;应用程序自身已足够安全D、应从互联网删除该应用程序
考题
某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的控制是否能确保离职员工不能继续访问公司网络。此测试的最佳方法是()A、与数据库管理员讨论密码清除程序B、审查访问控制软件,以确定是否实施了最新版本C、检查电脑日志,了解访问尝试D、核对当前工资单与数据库访问列表
考题
关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性。下列陈述中那一条最准确?()A、对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的。B、对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序来控制的。C、数据的安全决定于对用户身份的识别和认证的控制。D、使用用户对数据访问控制软件,将消除所有的重大控制薄弱环节。
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:()A、取消内设的访问控制B、考虑使用访问控制软件C、考虑使用实用软件D、将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:()A、取消内设的访问控制。B、考虑使用访问控制软件。C、考虑使用实用软件。D、将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
考题
一个信息系统审计师得知IT部门正在考虑一项计划,将遍布世界各地的办事处使用的应用程序从集中式用户访问管理切换到分布式管理。所有的应用程序集中在总公司的数据中心。根据新的计划,每个国家都将有一个本地管理员负责管理和维护本地用户访问。信息审计师应该就此计划相关的风险提出怎样的建议?()A、这个计划是不能接受的,因为增加了未经授权的用户访问的风险B、这个计划是可以接受的,只要所有用户访问是由总公司的高级管理层批准C、这个计划是不能接受的,因为本地管理员可能缺乏相应的安全技能或培训D、这个计划是可以接受的,只要有适当的监督控制和充分的用户访问权限级别批准
考题
单选题审计委员会具有许多服务功能,其中有些有益于内部审计。那么审计委员会给内部审计师带来的最大益处是:()A
保护内部审计师的独立性免受管理层的不利影响。B
审查年度审计计划并监督审计结果。C
批准审计计划、日程表、人员配备以及必要时与内部审计师会面。D
审查抽取到的公司经营活动的内部控制程序副本并与公司领导进行讨论。
考题
单选题某公司的内部审计师正审核对公司网络访问的控制是否能确保离职员工不能继续访问公司网络。此测试的最佳方法是()A
与数据库管理员讨论密码清除程序B
审查访问控制软件,以确定是否实施了最新版本C
检查电脑日志,了解访问尝试D
核对当前工资单与数据库访问列表
考题
单选题审查完业务流程后,某大型组织正基于语音IP (VoIP)技术部署新的Web应用程序。要实施便于该VoIP Web应用程序安全管理的访问控制,以下哪项是最合适的方法?()A
细化访问控制B
基于角色的访问控制(RBAC)C
访问控制列表D
网络/服务访问控制
考题
单选题关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确?()A
对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的。B
对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序来控制的。C
数据的安全决定于对用户身份的识别和认证的控制。D
使用用户对数据访问控制软件,将消除所有的重大控制薄弱环节。
考题
单选题关于通过用户数据的访问控制程序来保护在线计算机系统数据安全,下面()描述最准确。A
通过将特定的应用限制在特定的文件,来控制对数据的访问B
通过将特定的终端限制在特定的应用,来控制对数据的访问C
安全取决于对用户ID和用户身份安全性的控制D
使用这种类型的访问控制软件将消除任何重要的控制弱点
考题
单选题在审计某全球服务商提供商期间,IS审计师发现,为了允许公司全球客户报告和跟踪问题,公司对服务台应用程序进行了配置,可通过互联网对其进行访问。客户使用共享用户ID在各分支位置通过安全套接字层(SSL)进行连接,其访问权限限制为仅允许创建和查看服务申请。不需要定期更改密码,并且供应商未对应用程序执行安全测试。该IS审计师应该建议以下哪个选项?()A
需要定期更改密码B
为所有用户分配个人IDC
不需要进行任何更改;应用程序自身已足够安全D
应从互联网删除该应用程序
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