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根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列关于通化公司资产管理内部控制的做法中,错误的有( )。
A.该公司采购了一批技术含量较高的货物,验收时委托了具有资质的机构协助验收
B.由于存货需要频繁在仓库之间流动,所以该公司省略了中间流动的出入库手续
C.该公司每两年开展一次存货全面盘点清查,盘点清查结果会形成书面报告
D.公司定期对专有技术的先进性进行评估
B.由于存货需要频繁在仓库之间流动,所以该公司省略了中间流动的出入库手续
C.该公司每两年开展一次存货全面盘点清查,盘点清查结果会形成书面报告
D.公司定期对专有技术的先进性进行评估
参考答案
参考解析
解析:存货在不同仓库之间流动时应当办理出入库手续,选项B错误。企业至少应当于每年年度终了开展全面盘点清查,盘点清查结果应当形成书面报告,选项C错误。
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关于定向资产管理业务的内部控制,下列表述中错误的是()。A、证券公司应当由专门的部门负责资产管理业务B、证券公司定向资产管理业务应建立投资指令审核制度C、证券公司发现定向资产管理业务出现重大合规问题时,应当及时向证券交易所报告D、证券公司应根据自身的管理能力及风险控制水平,合理控制定向资产管理业务规模
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控制手段类指引包括以下()。A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统
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以下说法正确的是()。A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位
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单选题根据企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是()。A
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每两年进行一次固定资产全面清查C
每年进行一次年终的存货定期盘点清查D
制定了严格的专有技术保密措施
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多选题控制手段类指引包括以下()。A企业内部控制应用指引第15号——全面预算B企业内部控制应用指引第16号——合同管理C企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D企业内部控制应用指引第18号——信息系统
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单选题根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。A
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多选题企业内部控制配套指引包括()。A企业内部控制应用指引B企业内部控制评价指引C企业内部控制基本规范D企业内部控制审计指引
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