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审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )。
A.对内部审计人员及其工作进行考核
B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险
C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序
D.制定公司长期发展战略
B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险
C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序
D.制定公司长期发展战略
参考答案
参考解析
解析:审计委员会的主要职责有:(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;(2)与公司外部审计机构进行交流;(3)对内部审计人员及其工作进行考核;(4)对公司的内部控制进行考核;(5)检查、监督公司存在或潜在的各种风险;(6)检查公司遵守法律、法规的情况。选项D属于战略决策委员会的职责。
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考题
在确定与甲公司治理结构中的哪些适当人员沟通时,下列做法中正确的是( )。
A.如果甲公司设有审计委员会或监事会,应当与审计委员会和监事会同时沟通
B.如果甲公司员工存在舞弊,应当先与董事会沟通
C.在与甲公司治理层沟通前,可先与甲公司内部审计人员沟通
D.在与甲公司治理层沟通前,应当先与甲公司管理层沟通
考题
与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告,如果审计师做出不报告的决定,以下哪种说法可以证明审计师的决定是正当合理的?A.管理层计划启动纠正措施
B.董事会已单独成立公司治理委员会
C.与控制薄弱环节有关的金额和潜在风险对于整个公司来说并不重大
D.公司治理问题错综复杂,审计师应该依赖管理层对问题之严重程度所做的分析
考题
(2015年)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括( )。A.对内部审计人员及其工作进行考核
B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险
C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序
D.制定公司长期发展战略
考题
(2015年)审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责包括( )。
A.对内部审计人员及其工作进行考核
B.检查、监督公司存在或潜在的各种风险
C.检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序
D.制定公司长期发展战略
考题
上市公司审计委员会的主要职责包括以下哪些内容:()A、提议聘请或更换外部审计机构;B、监督公司的内部审计制度及其实施;C、负责内部审计与外部审计之间的沟通;D、负责公司的财务信息及其披露;E、审查公司的内控制度;
考题
审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括()。A、对内部审计人员及其工作进行考核B、检查、监督公司存在或潜在的各种风险C、检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序D、制定公司长期发展战略
考题
多选题在确定与甲公司治理结构中的哪些适当人员沟通时,下列做法中正确的有( )。A如果甲公司设有审计委员会或监事会,应当着重与审计委员会或监事会沟通B如果甲公司是集团的组成部分,沟通的对象除了包括甲公司的治理层,还可能包括集团治理层C在与甲公司治理层沟通前,不应先与甲公司内部审计人员沟通D在与甲公司治理层沟通前,应当先与甲公司管理层沟通
考题
多选题A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。在确定与甲公司治理结构中的哪些适当人员沟通时,下列做法中正确的有( )。A如果甲公司设有审计委员会或监事会,应当着重与审计委员会或监事会沟通B如果甲公司是集团的组成部分,沟通的对象除了包括甲公司的治理层,还可能包括集团治理层C在与甲公司治理层沟通前,不应先与甲公司内部审计人员沟通D在与甲公司治理层沟通前,应当先与甲公司管理层沟通
考题
单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。A
聘请或更换外部审计机构B
负责内部审计与外部审计之问的沟通C
审核公司的财务信息及其披露D
审查公司的内控制度
考题
单选题审计委员会作为公司治理的主要参与方,其职责不包括()。A
对内部审计人员及其工作进行考核B
检查、监督公司存在或潜在的各种风险C
检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序D
制定公司长期发展战略
考题
单选题根据中国银行业监督管理委员会2013年发布的《商业银行公司治理指引》,良好的商业银行公司治理内容不包括( )。A
健全的组织架构B
较快的发展速度C
清晰的职责边界D
有效的风险管理
考题
多选题根据《证券公司治理准则》,审计委员会的主要职责包括( )。A监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议B提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为C负责内部审计与外部审计之间的沟通D法律法规规定的其他职责
考题
单选题A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。A
聘请或更换外部审计机构B
负责内部审计与外部审计之间的协调C
审核公司的财务信息及其披露D
评估公司的内部控制
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