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判断题
审计日记是以组为单位,按时间顺序反映其每日实施审计全过程的书面记录
A

B


参考答案

参考解析
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考题 2 .审计机关组成审计组后,一般来说,应向被审计单位送达审计通知书的时间是 ( ) 。A .接受审计项目之日B .进驻之日C .实施审计之日D .实施审计三日前

考题 8 .审计机关组成审计组后,一般来说,应向被审计单位送达审计通知书的时间是 () 。A. 接受审计项目之日B. 进驻之日C. 实施审计之日D .实施审计三日前

考题 关于审计组制定审计实施方案和在现场审计阶段对方案进行的调整,下列说法中正确的有:A.审计组应该根据情况调整控制风险的估计水平,并对审计实施方案进行书面修改B.审计组可以不对审计实施方案进行书面修改,但必须调整实质性测试的范围和重点C.在现场审计阶段,不论是口头上,还是书面,均不能修改审计实施方案D.在审计准备阶段仅根据控制风险水平和重要性水平还不能制定审计实施方案

考题 在对短期证券投资进行审计时,如发现证券市价与其原始成本严重背离,注册会计师应该( )。A.提请被审计单位按市价调整相关会计记录B.提请被审计单位按成本作相应的会计处理C.注册会计师应提请被审计单位按市价与成本孰低调整相关会计记录D.在审计报告中进行适当反映

考题 下列有关审计的做法错误的是:( )A.审计机关在实施审计前2日,向被审计单位送达审计通知书B.被审计单位应当自接到审计报告之日起15日内,将其书面意见送交审计组或者审计机关C.审计机关应当将审计报告送达被审计单位和有关单位D.审计组对审计事项实施审计后,应当直接向审计机关提出报告

考题 下列各项中,能够反映审计组为完成单个审计项目而作出的工作安排的是:A:审计工作方案 B:审计实施方案 C:审计项目计划 D:审计工作报告

考题 审计组进驻被审计单位后,一般由()主持,与被审计对象及相关人员就审计事项进行交流沟通,并做好书面记录。A、主审人B、审计组长C、审计部门负责人D、分管领导

考题 被审计单位对审计组的审计报告提出的书面意见,审计组应当作出必要修改。

考题 审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计对象的意见。被审计对象应当自接到审计组的审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组。审计组应当将被审计对象的书面意见一并报送审计机关。A、十B、三C、五D、七

考题 下列有关审计机关的审计报告的表述正确的有()。A、是以审计机关的名义征求被审计对象意见的审计报告B、标志着审计组现场审计阶段的工作结束C、反映的是审计机关的初步意见D、应当送达被审计单位E、是审计机关对外出具的具有法律效力的审计文书

考题 审计机关组成审计组后,一般来说,应向被审计单位送达审计通知书的时间是()。A、接受审计项目之日B、进驻之日C、实施审计之日D、实施审计三日前

考题 审计日记是审计人员以人为单位按()反映其实施审计全过程的书面记录。A、审计程序B、凭证顺序C、账目顺序D、时间顺序

考题 如何编臸审计日记?()A、审计事项的日期B、审计事项的名称C、实施审计的步骤和方法D、审计查阅的资料名称和数量E、审计人员的专业判断和查证结果F、其他需要记录的情况

考题 在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。A、审计通知B、审计报告C、审计日记D、工作底稿

考题 下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。A、审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录B、审计证据材料C、被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明D、审计报告和审计决定书

考题 标准员对施工项目标准的实施情况的记录,如按时间顺序宜按()形式记录。A、日记B、分类分别C、专题D、总结

考题 凡记录审计过程、反映审计结果、证实审计结论的文件、数据及工作底稿,都应由审计组立卷归档。

考题 审计档案应坚持以审计项目案卷为单位进行立卷,对结论类文件材料,应采用()。A、逆审计程序并结合文件材料的重要程度进行排列B、按审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列C、按形成的时间顺序排列D、按项目的性质排列

考题 油井和注水井的综合记录是以()为单位把每天的生产数据按日历逐日记录在一人表格上。A、1井组B、2口井C、1口井D、注井组

考题 多选题下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。A审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录B审计证据材料C被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明D审计报告和审计决定书

考题 不定项题案例三(一)资料2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支情况进行审计。有关货币资金审计情况和资料如下:1审计组抽取了部分银行存款日记账记录加以审核。2审计组检查银行存款账面余额和银行存款余额调节表时,发现银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致。3审计组函证了银行存款余额。4审计人员对决算日前后数天所发生的银行存款收付业务进行审查。(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。“资料1”中,审计组需要审查银行存款日记账记录时,审核的内容有:A依次验算其加总额的正确性B抽查银行存款重要业务验证其合法性C抽查与银行存款有关的往来账户D核对银行存款日记账与总账余额是否相符

考题 判断题政府审计报告是审计组对审计事项实施审计后,向被审计单位出具的反映审计工作情况和审计结果的书面文件A 对B 错

考题 多选题下列有关审计工作底稿的表述,错误的有( )。A审计工作底稿是联结整个审计工作的纽带B审计工作底稿是明确被审计单位责任的依据C审计工作底稿是控制审计工作质量的手段D审计工作底稿应当真实、完整地反映审计人员实施审计的全过程E审计工作底稿只记录与审计查出问题有关的所有事项

考题 判断题被审计单位对审计组的审计报告提出的书面意见,审计组应当作出必要修改。A 对B 错

考题 单选题在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。A 审计通知B 审计报告C 审计日记D 工作底稿

考题 单选题审计日记是审计人员以人为单位按()反映其实施审计全过程的书面记录。A 审计程序B 凭证顺序C 账目顺序D 时间顺序

考题 多选题审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括:A抽查库存现金日记账记录,追查至收付款凭证B到被审计单位开户银行查询账户交易记录C将银行对账单与银行存款日记账核对D对银行存款日记账和总账进行核对E抽查应收账款明细记录,检查相关凭证