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单选题
下列选项中,不符合会计凭证内部控制要求的是( )
A

收款收据、销货发票事后编号

B

根据需要采用套写方式填制凭证

C

建立会计凭证的复查和核对制度

D

会计凭证上必须有业务经办人员的签名或盖章


参考答案

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考题 下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

考题 会计凭证的传递,该当满足内部控制制度的要求。()此题为判断题(对,错)。

考题 下列选项中,属于单位内部控制措施的是( )。A.绩效考评控制B.授权审批控制C.复核控制D.财产保护控制

考题 会计凭证的传递,该当满足内部控制制度的要求。( )A.正确B.错误

考题 会计凭证的传递,应当满足内部控制制度的要求。( )

考题 下列选项中属于内部控制基本要求是()。 A.决策、执行、监督分离,重大活动集体决策B.不相容岗位分离控制C.授权和审批控制D.业务流程控制

考题 下列选项中哪个不属于《中国农业银行股份有限公司内部控制基本规定(试行)》要求的内部控制要素?()A.内控环境B.风险评估C.业务拓展D.内部监督

考题 下列选项中,属于填制和审核会计凭证的意义的有( )。

考题 下列选项中不属于风险管理方法的是( )。A:损失控制 B:内部风险控制 C:外部风险控制 D:损失融资

考题 下列关于会计凭证的传递,说法正确的有()。A、会计凭证的传递是指在单位内部有关部门和人员之间的传送程序 B、会计凭证的传递,应当满足内部控制的要求 C、会计凭证的传递程序和方法由国家统一规定 D、会计凭证的传递包括传递程序和传递时间

考题 下列选项中,属于内部控制建立和实施过程需要体现其变化的有()。A、外部环境B、经营业务C、管理要求D、战略方针

考题 下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,属于内部控制现实意义的有()。A、内部控制是企业实现管理现代化的科学方法B、内部控制是防治会计信息失真的有效途径C、内部控制是遏制经济犯罪的必要手段D、内部控制是企业长远发展的绝对保证

考题 下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A、风险评估B、对控制的监督C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A、生产过程中的存货的内部控制B、工薪的内部控制C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D、固定资产的内部控制

考题 下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。A、内部控制的执行部门B、内部控制的建设部门C、内部控制的监督部门D、内部控制的评价部门

考题 下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。A、内部环境是重要基础B、风险评估是具体方式C、控制活动是重要环节D、内部监督是重要条件

考题 单选题下列各项中,不符合会计凭证内部控制要求的是( )A 根据需要采用套写方式填制凭证B 销货发票按顺序统一编号C 会计凭证上可以没有业务经办人员的签名或盖章D 建立会计凭证的复查和核对制度

考题 单选题下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。A 生产过程中的存货的内部控制B 工薪的内部控制C 对产品成本进行记录与控制的成本会计控制D 固定资产的内部控制

考题 单选题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。A 风险评估B 对控制的监督C 控制活动D 信息与沟通

考题 多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通

考题 单选题下列内部控制措施中,属于会计信息控制的是: ( )A 计划控制B 质量控制C 材料的验收和领用制度D 会计凭证的复核制度

考题 多选题下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。A内部控制的执行部门B内部控制的建设部门C内部控制的监督部门D内部控制的评价部门

考题 单选题下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。A 内部环境是重要基础B 风险评估是具体方式C 控制活动是重要环节D 内部监督是重要条件

考题 多选题下列内部控制措施中,不属于财产物资控制的是: ( )A计划控制B质量控制C材料的验收和领用制度D会计凭证的复核制度E绩效考评控制

考题 单选题下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。A 内部环境B 风险评估C 控制活动D 信息与沟通