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多选题
属于治理层对财务报告过程的审核或监督职责有()。
A
审核或监督企业的重大会计政策
B
审核或监督企业财务报告和披露程序
C
审核或监督企业财务报告和披露程序
D
聘任和解聘负责企业外部审计的注册会计师,并与其进行沟通
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考题
单选题下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述()A
内部审计师记录的信息,以及通过观察、面谈和检查记录得到的信息;B
关于预备计划和调查、业务工作项目、以及工作结果的记录;C
一个中间事件或事件群,内部审计师可以从中推断出声明的公正性;D
对未实现既定目标的系统、没有正确执行的行为,以及应该实施而没有实施的行为的详细记录。
考题
单选题鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,审计执行主管(CAE)决定不针对审计建议安排后续工作。审计执行主管的决定是否违反了《标准》()?A
违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由。B
没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施。C
没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作。D
违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议。
考题
多选题下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:()A应收账款回收天数显著增加B关键管理人员频繁更换C毛利率显著高于行业平均水平D合并资产负债表中单独列示商誉项目E关联方交易明显增加
考题
填空题对资本公积的审查尤其是对(),要注意发行股票溢价收入的计算是否已扣除股票发行费用。
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