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以下哪些是监督委员会办公室职责()
- A、负责审核部门年度监督计划、监督方案、监督报告和整改复核报告并提交至监督委员会
- B、负责组织召开监督委员会会议
- C、负责完成监督计划内的监督检查和整改复核工作
- D、负责收集各监督委员提交的年度监督工作计划和实施方案,对监督委员会监督完成情况进行通报,对责任人处理意见进行跟踪落实
参考答案
更多 “以下哪些是监督委员会办公室职责()A、负责审核部门年度监督计划、监督方案、监督报告和整改复核报告并提交至监督委员会B、负责组织召开监督委员会会议C、负责完成监督计划内的监督检查和整改复核工作D、负责收集各监督委员提交的年度监督工作计划和实施方案,对监督委员会监督完成情况进行通报,对责任人处理意见进行跟踪落实” 相关考题
考题
在尽职监督工作中,以下不属于内控合规部门职责的是( )?A.制订年度现场检查计划B.定期、不定期地对职能部门尽职监督履职情况进行监督检查C.适时对被查机构、部门进行跟踪抽查,核实整改情况D.确定职能部门尽职监督工作的具体职责
考题
负责对全国麻黄素的研究、生产、经营和使用进行监督管理的机构是A、国家卫生和计划生育委员会B、国家药品监督管理总局C、国家药品不良反应监测机构D、省级药品监督管理部门E、国家卫生和计划生育委员会会同国家药品监督管理总局
考题
《安全生产监督检查管理制度》规定,安健环管理部的职责包括()。A、负责组织编制公司定期安全检查、专项安全检查工作方案,组织相关专业人员开展安全检查,编报检查报告,制定整改措施计划并监督执行B、负责对各部门、班组、外委单位的安全管理规章制度落实情况,安全工作计划、安全培训计划执行情况,安全检查整改情况等实施监督检查,对管理中存在的问题提出改进建议并监督落实C、负责对公司安全生产状况、员工安全作业行为实施安全检查,及时发现并制止各种违章行为D、督促分管部门按时开展安全检查工作
考题
()负责落实各级技术监督领导小组办公室下发的环保监督相关告(预)警通知单,组织制定整改方案,对实施单位整改结果进行监督,并及时提交告(预)警反馈单A、发展部门B、运检部门C、科技部门D、信通部门
考题
各农合机构事后监督中心的重点监督岗的工作职责,不包括()。A、负责对辖内营业网点业务进行抽样监督B、根据监督发现的问题对关联业务进行监督C、对监督发现的业务差错登记差错单并提交D、跟踪并督促营业网点落实问题整改E、对已完成扫描、人工补录和重点监督的业务数据进行轧账处理
考题
党委委员在党内监督方面的责任包括()。A、对同级人大、政协的工作进行监督B、对同级人大、政协的负责人进行监督C、对所在委员会、同级纪委的常委、委员进行监督D、对党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别的党组(党委)的负责人及其班子成员进行监督
考题
集团公司技术监督管理委员会的技术监督职责包括:收集、审核、分析各发电企业上报的技术监督工作计划、报表和工作总结,及时向集团公司报告发现的重大设备隐患、缺陷或事故,并提出预防措施和方案,防止重大恶性事故的发生。定期编辑出版集团公司《电力技术监督报告》和《电力技术监督通讯》。
考题
农合机构会计结算条线人员的岗位职责中,事后监督管理包括()。A、负责做好部门相关信息的归类汇总、信息调研工作B、负责对系统生成的重点监督或指定监督任务进行逐笔审核监督C、织织开展事后监督工作检查,不断改进监督措施和长效机制D、定期通报全辖的业务差错情况,并提出有效的解决方案E、根据检查监督的情况出具检查报告,提出规范操作行为的改进措施和长效机制
考题
新中国建立初期,我国就很重视行政监督,政务院下设了四大委员会,其中之一就是(),负责监督政府机关和公务人员是否履行其职责。A、人民监察委员会B、纪律检查委员会C、监察监督委员会D、人民监督委员会
考题
()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A、审计委员会B、首席审计官C、董事会D、内部审计部门
考题
多选题关于后续监督,以下叙述正确的是()。A整改督办部门应根据整改工作情况,按年度开展后续监督,验证整改结果B后续监督原则上应采取现场检查方式C后续监督重点验证整改的及时性、真实性和有效性D整改督办部门应根据后续监督情况撰写后续监督报告
考题
判断题事后监督中心的重点监督岗,负责对系统生成的重点监督任务进行逐笔审核监督,根据监督发现的问题对关联业务进行监督,对监督发现的业务差错登记差错单并提交,跟踪并督促营业网点落实问题整改。A
对B
错
考题
多选题各农合机构事后监督中心的重点监督岗的工作职责,不包括()。A负责对辖内营业网点业务进行抽样监督B根据监督发现的问题对关联业务进行监督C对监督发现的业务差错登记差错单并提交D跟踪并督促营业网点落实问题整改E对已完成扫描、人工补录和重点监督的业务数据进行轧账处理
考题
单选题内部审计部门应对()和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A
董事会B
全体员工C
理事长D
审计委员会
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