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在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()
- A、总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;
- B、在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;
- C、整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;
- D、在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。
参考答案
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考题
审计师所在公司在主机环境计算方面具有多年的经验。两年前,公司还在几个部门实施过终端用户计算。在审计终端用户环境时,审计师担心终端用户环境不太可能具备适当的软件和硬件设备以便( )。A.对交易进行输入确认
B.变更控制程序
C.对敏感数据加密
D.关系数据库查询
考题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是:A.停—走抽样
B.发现抽样
C.属性抽样
D.货币单位抽样
考题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。A.在数据终端核实密码屏蔽
B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离
C.审查非活动用户的撤销程序
D.上面所有内容
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:A.取消内设的访问控制。
B.考虑使用访问控制软件。
C.考虑使用实用软件。
D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
考题
在将某自动化系统与人工系统进行比较时,审计师应该指望自动化系统具备以下哪项功能?( )A.消除职责分工的需要
B.将职责分工概念集中在计算机系统及其应用程序上
C.展示更高级别的错误
D.以上都不对
考题
在审计应用层面的终端用户计算控制措施时,审计所需的审核过程涉及以下哪项内容?A.评估终端用户计算的管理、政策、程序和终端用户支持。
B.确定终端用户计算的应用程序,开展应用程序风险排级,并对控制措施进行文件处理和测试。
C.审查培训情况、用户满意度和数据的所有权。
D.评估实物安全性、逻辑安全性、备份和恢复情况。
考题
如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:A.在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作
B.忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计
C.缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作
D.将评估该功能或程序的责任转移给其他部门
考题
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?A.总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;
B.在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;
C.整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;
D.在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制
考题
如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:()A、在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。B、忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计。C、缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作。D、将评估该功能或程序的责任转移给其他部门。
考题
在应用层面审计终端用户计算控制的审查程序包括下列()。A、评估EUC管理、政策、程序和终端用户支持B、确定EUC应用,进行应用风险排序、记录和测试控制C、审查培训、用户满意度和数据所有权D、评估物理安全、逻辑安全、备份和恢复
考题
在应用层面审计终端用户计算控制的审查程序包括:()A、评估EUC管理的政策、程序和终端用户满意度B、确定EUC应用,进行应用风险排序、记录和测试控制C、检查授权访问控制、开发日志、开发文档D、评估物理安全、逻辑安全、灾难恢复计划
考题
对应用阶段的终端用户计算(EUC)过程的控制情况进行审计所需的审计过程涉及以下哪项内容?()A、评价终端用户计算过程的管理、管理、程序和终端用户支持;B、确定终端用户计算过程的应用程序、开展应用程序风险排列,并对控制情况进行文件处理和测试;C、审查培训情况,用户满意程度和数据的所有权;D、评价实物安全性,逻辑安全性、备份和恢复情况。
考题
终端用户计算指系统的终端用户在没有或只有很少技术专家正式协助的条件下,自行完成系统开发的一种开发策略,对应用终端用户计算的审计应包括:()A、确定终端用户计算的应用程序。B、对应用程序风险进行排列。C、对控制情况进行文件处理和测试。D、以上都对。
考题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:()A、取消内设的访问控制。B、考虑使用访问控制软件。C、考虑使用实用软件。D、将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
考题
下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是:()A、内部审计师应该具备不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准和程序熟练地应用于特定审计工作的能力B、内部审计师在审查本组织的财务记录和报告时应对会计原则和技术有广泛的理解C、内部审计师应该接受后续教育,以保持专业技术的适应性D、内部审计师应该熟练的应用内部审计实务标准、程序和技术
考题
单选题在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?()A
总体控制的有效性受到应用程序控制的影响;B
在这种情况下确定对总体控制负责的人员或部门可能比在传统主机环境中做同样的工作要容易一些;C
整个终端用户计算环境对总体控制的要求相对比较固定;D
在审计师依赖应用程序控制之前必须已经建立总体控制。
考题
单选题终端用户计算指系统的终端用户在没有或只有很少技术专家正式协助的条件下,自行完成系统开发的一种开发策略,对应用终端用户计算的审计应包括:()A
确定终端用户计算的应用程序。B
对应用程序风险进行排列。C
对控制情况进行文件处理和测试。D
以上都对。
考题
单选题在应用层面审计终端用户计算控制的审查程序包括:()A
评估EUC管理的政策、程序和终端用户满意度B
确定EUC应用,进行应用风险排序、记录和测试控制C
检查授权访问控制、开发日志、开发文档D
评估物理安全、逻辑安全、灾难恢复计划
考题
单选题审计委员会具有许多服务功能,其中有些有益于内部审计。那么审计委员会给内部审计师带来的最大益处是:()A
保护内部审计师的独立性免受管理层的不利影响。B
审查年度审计计划并监督审计结果。C
批准审计计划、日程表、人员配备以及必要时与内部审计师会面。D
审查抽取到的公司经营活动的内部控制程序副本并与公司领导进行讨论。
考题
单选题质量审查小组在对某内部审计部门的独立性进行审查时,会考虑许多因素,则下面哪项是审查小组可以不予以重点关注的因素:()A
内部审计师不偏不倚的审计判断B
内部审计师是否参加了本年的持续教育C
刚进入内部审计部门的内部审计师是来自于哪个部门的D
给内部审计师分配任务时所依照的标准
考题
单选题某内部审计师正根据《专业实务框架》,评估机构风险管理程序的充分性。该内部审计师应该:()A
寻求有关方面关于风险管理程序的关键目标正在得到实现的保证。B
承认所有机构为管理风险而应用的技术是大同小异的。C
确定并接受机构所面临的风险程序。D
在处理风险管理程序的评估工作时采用与计划审计业务时应用的风险分析完全相同的方式方法。
考题
单选题对应用阶段的终端用户计算(EUC)过程的控制情况进行审计所需的审计过程涉及以下哪项内容?()A
评价终端用户计算过程的管理、管理、程序和终端用户支持;B
确定终端用户计算过程的应用程序、开展应用程序风险排列,并对控制情况进行文件处理和测试;C
审查培训情况,用户满意程度和数据的所有权;D
评价实物安全性,逻辑安全性、备份和恢复情况。
考题
单选题内部审计师要确定由终端用户及局域网(LAN)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策时,最适当的审计程序是:()A
向终端用户发放调查问卷,以确定他们已经进行开发的局域网终端用户应用程序的情况B
向终端用户发放调查问卷,以测试他们对应用程序文档知识的掌握程度C
随机抽取一组终端用户,检查他们计算机中储存的所有应用程序是否都与公司的政策相符D
随机抽取一组储存在服务器中的终端用户应用程序,检查这些应用程序是否与公司的政策相符
考题
单选题某工厂采用即时生产技术控制包装品的生产,某内部审计师被派遣前往该工厂审计,在评估订货和储存标准时,内部审计师应该采用哪些程序:()A
将该工程实际生产产品的水平和类似行业的水平进行比较B
审查发运单据上的产品数量和发运日期C
审查该工厂采购订单和原材料收货单D
对残次品退货的销售记录进行审查
考题
单选题在应用层面审计终端用户计算控制的审查程序包括下列()。A
评估EUC管理、政策、程序和终端用户支持B
确定EUC应用,进行应用风险排序、记录和测试控制C
审查培训、用户满意度和数据所有权D
评估物理安全、逻辑安全、备份和恢复
考题
单选题内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。A
在数据终端核实密码屏蔽B
审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离C
审查非活动用户的撤销程序D
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