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单选题
运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据。
A

自查发现问题并主动上报的

B

自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)

C

自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)

D

自查发现问题且已努力采取整改措施的


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考题 ()负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。A.信贷管理部门B.内控合规部门C.风险管理部门D.运营管理部门

考题 根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),关于农业银行合规风险监测的职责分工,下列说法正确的是( )A.总行内控与法律合规部负责组织、管理和评价全行合规风险监测报告工作,实施专项监测,分析合规风险状况,并向高级管理层提交全行合规风险评估报告B.各级行内控合规部门负责组织、实施、管理和评价辖内合规风险监测报告工作C.各级行内控合规部门负责按要求实施非现场定期监测,全面收集和定期报送辖内合规风险信息,并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告D.总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况,收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门

考题 职能部门应当培育本条线内控合规文化,形成内控优先、主动合规的良好氛围。()此题为判断题(对,错)。

考题 信贷业务内控评价的牵头组织部门是()。A、内控合规部门B、信贷管理部门C、运营部门D、客户部门

考题 信贷管理部门每年按照信贷管理重点拟订次年现场检查计划的时间和报送的部门分别是()。A、第一季度,同级行内控合规部门B、第一季度,上级行内控合规部门C、第四季度,同级行内控合规部门D、第四季度,上级行内控合规部门

考题 对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级或者上级机构在内控评价及整改工作考核时不作为扣分依据,但不包括()。A、案件及重大责任事故B、风险隐患C、屡查屡犯问题D、操作差错

考题 运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据。A、自查发现问题并主动上报的B、自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)C、自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)D、自查发现问题且已努力采取整改措施的

考题 销毁临柜业务印章须经分管行长、运营管理部门负责人审批,销毁时由()共同派人参加,核对无误后销毁。A、运营管理部门B、内控合规部门(或内控合规派驻机构)C、安全保卫部门D、个人金融部

考题 ()负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。A、信贷管理部门B、内控合规部门C、风险管理部门D、运营管理部门

考题 贷后管理中,负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程的是()。A、运营管理部门B、客户部门C、风险管理部D、内控合规部

考题 职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据,但()除外。A、隐瞒问题B、发现问题未及时采取有效整改措施C、涉及案件D、涉及重大责任事故

考题 销毁临柜业务印章须经分管行长、运营管理部门负责人审批,销毁时由()共同派人参加,核对无误后销毁。A、运营管理部门B、内控合规部门(或内控合规派驻机构)C、安全保卫部门D、监察部门

考题 ()对贷后管理工作进行内控评价和再监督。A、风险管理部门B、内控合规部门C、信贷管理部门D、监察部门

考题 年度检查计划以外需要开展现场检查的,在与()协商一致后具体实施。A、上级行内控合规部门B、上级行特殊资产经营部门C、同级内控合规部门D、同级委托资产处置中心

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考题 单选题县级支行开展的检查,由()统一编号。A 上级行内控合规部门B 风险管理部C 项目主办部门D 同级行负责内控合规管理工作的部门

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考题 单选题年度检查计划以外需要开展现场检查的,在与()协商一致后具体实施。A 上级行内控合规部门B 上级行特殊资产经营部门C 同级内控合规部门D 同级委托资产处置中心

考题 单选题信贷业务内控评价的牵头组织部门是()。A 内控合规部门B 信贷管理部门C 运营部门D 客户部门

考题 多选题销毁临柜业务印章须经()审批,销毁时由运营管理部门、内控合规部门(或内控合规派驻机构)和安全保卫部门共同派人参加,核对无误后销毁,并在销毁清册上签章。A分管行长B运营管理部门负责人C运营主管D监管员

考题 单选题()负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。A 信贷管理部门B 内控合规部门C 风险管理部门D 运营管理部门

考题 多选题销毁临柜业务印章须经分管行长、运营管理部门负责人审批,销毁时由()共同派人参加,核对无误后销毁。A运营管理部门B内控合规部门(或内控合规派驻机构)C安全保卫部门D监察部门

考题 单选题信贷管理部门每年按照信贷管理重点拟订次年现场检查计划的时间和报送的部门分别是()。A 第一季度,同级行内控合规部门B 第一季度,上级行内控合规部门C 第四季度,同级行内控合规部门D 第四季度,上级行内控合规部门

考题 单选题()对贷后管理工作进行内控评价和再监督。A 风险管理部门B 内控合规部门C 信贷管理部门D 监察部门

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考题 单选题信贷管理尽职监督现场检查形成的检查报告应在检查结束后10个工作日内报送()。A 同级行信贷管理部门和上级内控合规部门B 上级行信贷管理部门和上级内控合规部门C 上级行信贷管理部门和同级内控合规部门D 同级行信贷管理部门和同级内控合规部门